Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/260 31.12.2018 Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/188 30.7.2019 Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/228 4.11.2019 Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/249 2.12.2019 Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/267 13.12.2019 Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/162 31.8.2023 Výkon činnosti stavebného dozoru stavby MIDEY, s.r.o. 44716664  3 240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/207 11.10.2023 Výkon činnosti stavebného dozoru stavby MIDEY, s.r.o. 44716664  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/60 3.4.2020 Vyhptovenie GP na určenie vlastníckych práv Badida 14328810  414,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/61 3.4.2024 Vyhotovenie mapy cintorína v elektronickej EXCO-HN, s.r.o. 36472301  1 345,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/49 5.4.2016 Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu Richard Krajčík 37396196  145,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/43 3.3.2021 Vyhotovenie aktualizácie Povodňového plánu Ing. Ján Kočiš BEPOP 45005168  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/125 9.7.2018 Výdaj recyklovaného materiálu -betón CSM-STAV 36206016  70,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/189 10.11.2017 Výdaj recyklovaného materiálu CSM-STAV 36206016  237,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/199 24.8.2020 Výdaj recyklovaného materiálu CSM-STAV 36206016  180,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/150 10.8.2023 Výchovno-zábavný program:Maskoti pre deti-Deň obce Občianske združenie Zuzulienka 50031236  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/153 3.12.2015 Vybavenie kuchyne KD Gabriel Záhorčák KARLO 32687168  1 426,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/156 21.8.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-vesta reflexná žltá Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  199,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/245 22.11.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/269 20.12.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/91 30.5.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice,okuliare, Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  350,00 EUR 
Nastavenia cookies