Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/164 20.7.2021 vyúčtovanie za 2 Q 2021 Mesto Michalovce 00325490  220,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/273 31.12.2018 vyúčtovanie SO za 4Q 2018 Mesto Michalovce 00325490  165,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/207 25.10.2018 vyúčtovanie SO za 3Q 2018 Mesto Michalovce 00325490  77,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/76 14.5.2018 vyúčtovanie SO za 2018 Mesto Michalovce 00325490  39,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/130 23.7.2018 vyúčtovanie SO za 2 2018 Mesto Michalovce 00325490  156,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/99 18.8.2015 Vyúčtovanie služieb Mesto Michalovce 00325490  73,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/181 31.12.2015 Vyúčtovanie 4Q SOÚ Mesto Michalovce 00325490  73,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/98 18.8.2015 Vyúčtovanie 3Q SOÚ Mesto Michalovce 00325490  19,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/132 26.10.2015 Vyúčtovanie 3Q SOÚ Mesto Michalovce 00325490  4,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/56 11.5.2015 Vyúčtovanie 1Q SOÚ Mesto Michalovce 00325490  2,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/99 24.5.2022 Vytýčenie verejnej kanalizácie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  94,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/181 26.8.2024 Vytýčenie plynovodu - Školská ulica - projekt SPP - distribúcia, a.s. 35910739  90,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/217 25.10.2019 Vytýčenie plynovodu SPP - distribúcia, a.s. 35910739  209,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/219 23.10.2023 Vystúpenie Mužskej folklórnej speváckej skupiny Mužská folklórna spevácka skupina HNOJŇAŇE z MIHAĽOVEC 35561530  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/120 26.7.2016 vystavenie protokolu o vokajších vplyvoch Ing.Alexander Hinďoš 47755482  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/141 16.12.2013 Vysprávky miestnych komunikácií Vladimír Janičina- Janeko 33159033  999,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/128 27.6.2022 Vysprávky miestnych komunikácií Správa ciest Košického samosprávneho kraja 35555777  673,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/51 25.3.2025 Výrub stromu Lesopark BM s.r.o. 47172541  103,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/111 18.10.2013 výroba s montážov 3 ks prahy OcU EIDON - V7ROBA NÁBYTKU 30628885  102,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/101 31.8.2015 Výroba revíznej šachty Plastchem,s.r.o. 36577570  206,40 EUR 
Nastavenia cookies