|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/189 |
10.11.2017 |
Výdaj recyklovaného materiálu |
CSM-STAV |
36206016 |
237,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/199 |
24.8.2020 |
Výdaj recyklovaného materiálu |
CSM-STAV |
36206016 |
180,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/150 |
10.8.2023 |
Výchovno-zábavný program:Maskoti pre deti-Deň obce |
Občianske združenie Zuzulienka |
50031236 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/153 |
3.12.2015 |
Vybavenie kuchyne KD |
Gabriel Záhorčák KARLO |
32687168 |
1 426,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/183 |
26.8.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/184 |
26.8.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
685,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/207 |
23.9.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/208 |
23.9.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
685,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/232 |
30.10.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
685,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/233 |
30.10.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/182 |
26.8.2024 |
Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/206 |
23.9.2024 |
Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/234 |
30.10.2024 |
Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/156 |
21.8.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-vesta reflexná žltá |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
199,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/245 |
22.11.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/269 |
20.12.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/91 |
30.5.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice,okuliare, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/218 |
20.10.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/244 |
22.11.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/187 |
28.9.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice kramp prac |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
180,80 EUR |