|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/39 |
26.2.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.2.2021 |
JAMESO s.r.o. |
48062880 |
2 055,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/89 |
19.4.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 17.04.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
2 133,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/67 |
17.3.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.3.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
2 055,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/38 |
19.2.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.2.2021 |
JAMESO s.r.o. |
48062880 |
2 025,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/85 |
14.4.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 10.04.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
1 840,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/84 |
8.4.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 03.04.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
1 818,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/109 |
6.5.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 01.5.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
1 723,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/118 |
29.6.2023 |
Detské odrážadlo Bicykel R7-NP PRIM |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
114,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/154 |
14.8.2023 |
Detské nafukovacie atrakcie - šmykľavka, žralok |
Veronika Farbárová |
50836617 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/80 |
12.5.2023 |
Detská atrakcia-skákací hrad Mimoň |
Veronika Farbárová |
50836617 |
130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/157 |
22.8.2023 |
Detská atrakcia-skákací hrad |
Veronika Farbárová |
50836617 |
130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/287 |
29.12.2022 |
Detektor pohybu NEDIS ALRMMWWT |
Tipa |
42864208 |
26,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/244 |
25.11.2019 |
Deratizačné práce 2x |
MR SERVICE s. r. o. |
50687786 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/205 |
23.9.2024 |
Deň obce - vozenie na poníkoch |
Jazdecký Klub Millenium |
42326087 |
340,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/202 |
19.9.2024 |
Deň obce - nákup zeleniny |
AMIGO PRIMA, s.r.o. |
43885624 |
14,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/215 |
1.10.2024 |
Deň obce - nafukovacie atrakcie |
Veronika Farbárová - HOPSA BAVSA |
50836617 |
584,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/53 |
6.4.2018 |
Demontáž,montáž a vysprávky plastových dverí DS |
DPT droup s.r.o |
45605050 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/6 |
18.1.2013 |
Demontáž vianočných ozdob |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
125,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/9 |
24.1.2018 |
Demontáž vianočného osvetlenia/mat.a mont.práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/29 |
27.2.2017 |
Demontáž vianočného osvetlenia a ioprava verejného |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
219,60 EUR |