Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/39 26.2.2021 Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.2.2021 JAMESO s.r.o. 48062880  2 055,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/89 19.4.2021 Diagnostické vyšetrenia zo dňa 17.04.2021 IVA COMPANY s. r. o. 53559207  2 133,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/67 17.3.2021 Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.3.2021 IVA COMPANY s. r. o. 53559207  2 055,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/38 19.2.2021 Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.2.2021 JAMESO s.r.o. 48062880  2 025,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/85 14.4.2021 Diagnostické vyšetrenia zo dňa 10.04.2021 IVA COMPANY s. r. o. 53559207  1 840,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/84 8.4.2021 Diagnostické vyšetrenia zo dňa 03.04.2021 IVA COMPANY s. r. o. 53559207  1 818,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/109 6.5.2021 Diagnostické vyšetrenia zo dňa 01.5.2021 IVA COMPANY s. r. o. 53559207  1 723,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/118 29.6.2023 Detské odrážadlo Bicykel R7-NP PRIM Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  114,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/154 14.8.2023 Detské nafukovacie atrakcie - šmykľavka, žralok Veronika Farbárová 50836617  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/80 12.5.2023 Detská atrakcia-skákací hrad Mimoň Veronika Farbárová 50836617  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/157 22.8.2023 Detská atrakcia-skákací hrad Veronika Farbárová 50836617  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/287 29.12.2022 Detektor pohybu NEDIS ALRMMWWT Tipa 42864208  26,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/244 25.11.2019 Deratizačné práce 2x MR SERVICE s. r. o. 50687786  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/205 23.9.2024 Deň obce - vozenie na poníkoch Jazdecký Klub Millenium 42326087  340,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/202 19.9.2024 Deň obce - nákup zeleniny AMIGO PRIMA, s.r.o. 43885624  14,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/215 1.10.2024 Deň obce - nafukovacie atrakcie Veronika Farbárová - HOPSA BAVSA 50836617  584,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/53 6.4.2018 Demontáž,montáž a vysprávky plastových dverí DS DPT droup s.r.o 45605050  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/6 18.1.2013 Demontáž vianočných ozdob EDISON SK s.r.o. 46694447  125,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/9 24.1.2018 Demontáž vianočného osvetlenia/mat.a mont.práce EDISON SK s.r.o. 46694447  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/29 27.2.2017 Demontáž vianočného osvetlenia a ioprava verejného EDISON SK s.r.o. 46694447  219,60 EUR 
Nastavenia cookies