Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2409478563 3.4.2024 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa 54 228 573  272,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2409518757 30.4.2024 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa 54228573   
Detail Zmluva Dodávateľská 2409769481 31.7.2024 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa 54228573   
Detail Zmluva Dodávateľská 240272693 6.11.2023 poistná zmluva Generali Poisťovňa 54228573  31,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2409207260 13.9.2023 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu "Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince" Generali Poisťovňa 54228573  138,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/178 19.8.2022 Pohár zlato-strieborný ,štitok-PO MAAD.sk, s.r.o. 46870733  102,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/81 14.5.2018 Pohár Martin Adamčík - MAAD 41452534  171,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/213 5.10.2022 Podanie občerstvenia (Deň úcty k starším) Jaroslav Krišo - J&R CATERING 40940616  1 358,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/177 12.9.2023 Pneuservisné práce - vozík DS Ladislav Kováč 43510795  148,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/191 6.9.2022 pneuservisné práce - traktor Ladislav Kováč 43510795  166,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/228 29.9.2020 Pneuservisne práce Ladislav Kováč 43510795  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/135 18.6.2021 Pneuservisné práce Ladislav Kováč 43510795  52,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/116 17.6.2019 Pneumatiky,duša,pneuservisné práce Ladislav Kováč 43510795  238,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/115 5.6.2024 Pneumatika s dušou, duša na vozík DS Ladislav Kováč 43510795  157,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/249 20.10.2020 Pneumatika 12,5-18 Ladislav Kováč 43510795  102,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/325 31.12.2021 Plyn od 1.1.2021-31.12.2021 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  965,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/16 4.2.2019 Plyn obec,Kd,obecný dom innogy Slovensko s. r. o. 44291809  1 048,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/34 4.3.2019 Plyn obec,Kd,obecný dom innogy Slovensko s. r. o. 44291809  1 048,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/55 1.4.2019 Plyn obec,Kd,obecný dom innogy Slovensko s. r. o. 44291809  1 048,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/83 3.5.2019 Plyn obec,Kd,obecný dom innogy Slovensko s. r. o. 44291809  1 048,50 EUR 
Nastavenia cookies