|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/225 |
14.11.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/234 |
14.11.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/252 |
17.12.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
7,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/253 |
17.12.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/40 |
16.3.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/62 |
13.4.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/6 |
15.1.2018 |
Poplatky za telekominikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/25 |
16.2.2018 |
Poplatky za telekominikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/5 |
15.1.2018 |
Poplatky za telekominikačné služby KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/24 |
16.2.2018 |
Poplatky za telekominikačné služby KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/24 |
9.2.2024 |
Pomocné práce pri spracovaní účtovníctva za IV.Q |
Gemini consult s.r.o. |
46329692 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/163 |
5.8.2024 |
Pomocné práce pri spracovaní účtovníctva |
Gemini consult s.r.o. |
46329692 |
720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/172 |
9.8.2024 |
Pomocné práce a poradenská činnosť za 2. Q. 2024 |
Adson Work s. r. o. |
56145870 |
570,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/170 |
26.8.2019 |
Polohopisné a výškopisné zameranie uličných pásov |
Badida |
14328810 |
2 980,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/5 |
11.1.2024 |
Polohopisné a výškopisné zameranie cesty, |
STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. |
45353221 |
1 979,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/313 |
27.12.2021 |
Policové zostavy |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
1 002,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/145 |
14.11.2012 |
Polep tabule VO |
Plutko |
36580040 |
4,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/116 |
21.10.2013 |
pokažky na úctu k starším |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
595,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2409231291 |
2.10.2023 |
poistná zmluva skupinového úrazového poistenia |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
281,88 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2409263943 |
26.10.2023 |
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
|