Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/149 19.7.2024 Požiarna ochrana - spojka,bunda, pláštenka, čiapka Firesystem, s. r. o. 44543697  563,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/186 14.8.2020 Požiarna hadica B75 Pyrotex so spojkou PS12 Group s.r.o. 50760521  135,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/13 17.2.2011 Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  70,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2408921576 8.3.2023 povinné zmluvné poistenie na vozidlo Iveco Generali Poisťovňa 54228573  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/12 17.2.2011 Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  21,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/210 10.10.2019 Poukážky 150 ks COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/285 30.11.2020 Poukážky 145 ks pre dôchodcov COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  1 450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/194 8.10.2018 Poúkažky 144 ks v hodnote 5 € COOP Jednota Michalovce 00169099  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/168 11.10.2017 Poukážky 139 ks v hodnote 5,00 € COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  695,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/158 7.10.2016 Poukážky 128x5,00 € COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  640,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/219 3.10.2024 Poukážky - Úcta k starším Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164  2 460,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/114 6.11.2014 poukážky 120 x5 € COOP Jednota Michalovce 00169099  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/115 20.5.2019 Poučenie odbornej spôsobilosti členov DHZO ANECO s.r.o. 51168308  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/177 3.8.2020 Potlač tričiek MOPS Ing.Dušan Grigeľ 32682760  32,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/243 6.11.2024 Posúdenie projektovej dokumentácie: Technická inšpekcia, a.s. 36653004  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/30 22.2.2018 Posúdenie projektovej dokumentácie Technická inšpekcia, a.s. 36653004  264,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/121 25.6.2019 Postrek proti komárom dňa 21.6.2019 VETERINÁRIUS s.r.o. 31697496  840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/195 11.8.2020 Postrek proti komárom VETERINÁRIUS s.r.o. 31697496  840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/304 11.12.2020 Poskytovanie služieb v oblasti CO za 4 Q 2020 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/128 16.6.2020 Poskytovanie služieb v oblasti CO za 2 Q 2020 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Nastavenia cookies