|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/144 |
11.11.2015 |
Oprava VO |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
776,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/173 |
28.10.2016 |
oprava VO |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
613,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/23 |
17.2.2016 |
Oprava verejného osvetlenia-materiál a montažné pr |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
450,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/45 |
20.4.2015 |
oprava verejného osvetlenia-materiál a montažné |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
1 289,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/81 |
22.5.2017 |
oprava verejného osvetlenia a rozhlasu |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
406,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/129 |
3.8.2017 |
oprava verejného osvetlenia a rozhlasu |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
399,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/270 |
22.12.2023 |
Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELID, s.r.o. |
47329947 |
937,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/134 |
1.8.2018 |
Oprava verejného osvetlenia a MR |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
463,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/79 |
24.5.2011 |
oprava verejného osvetlenia |
Ing.Ján Blaho- EDISON |
33270473 |
159,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/152 |
7.8.2019 |
Oprava verejného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
441,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/257 |
2.11.2020 |
Oprava verejného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
661,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/49 |
15.5.2014 |
oprava tlačiarne |
Print Trade.s.r.o |
31585078 |
103,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/94 |
29.9.2014 |
oprava tlačiarne |
SICCO s.r.o. |
36786942 |
113,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/84 |
3.6.2016 |
Oprava strechy na budove Jednoty aj s dodaním |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/38 |
8.3.2017 |
Oprava radlice na sneh |
MRstroj,s.r.o. |
43895107 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/133 |
15.7.2023 |
Oprava požiarneho čerpadla PS 12 |
PS12+ s.r.o. |
51451557 |
3 155,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/23 |
14.2.2013 |
Oprava ponorného čerpadla |
Kundrat |
35025344 |
175,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/11 |
9.2.2015 |
Oprava plynového spotrebiča KD |
Róbert Ďurčak |
46675604 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/108 |
16.9.2015 |
Oprava plotu pri cintoríne |
Tomáš Koreň |
32674368 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/186 |
12.9.2019 |
Oprava plachty na prístrešok |
Ľubomír Smoliga |
32672471 |
24,00 EUR |