Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/203 10.10.2023 Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. 46304525  519,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/202 10.10.2023 Spracovanie rozvojového dokumentu obce AWA Corp. s. r. o. 47319437  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/201 9.10.2023 Čistiaci pad, zelený - pre čistiaci stroj-KD Stroje a vybavení s.r.o. 05595436  61,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/200 9.10.2023 Vývoz odpadu z neoznačených vriec-09/2023 FÚRA s.r.o 36211451  58,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/20 6.2.2023 Pevná linka KD-TERE-01/23,Internet-OcÚ-01/23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/2 9.1.2023 Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince(predplatné) adsupra s.r.o. 50144839  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/199 9.10.2023 Mobil starosta-08.09.23-07.10.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/198 9.10.2023 Poradenstvo VO-09/2023 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/197 6.10.2023 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-09/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 316,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/196 6.10.2023 Tretí štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle KB PROTECT s.r.o. 53396031  81,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/195 5.10.2023 Zmesový komunálny odpad 09/2023 FÚRA s.r.o 36211451  1 181,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/194 4.10.2023 Pevná linka KD-TERE-09/23,Internet-OcÚ-09/23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/193 4.10.2023 Nákupné poukážky Kaufland-150 ks -Úcta k starším Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164  2 250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/192 3.10.2023 Zemný plyn 01.10.-31.10.2023 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/191 2.10.2023 Skutočná spotreba vody: 22.03.2023-26.09.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  426,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/190 2.10.2023 GDPR-09/23-výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/19 3.2.2023 Prenájom rohoží 01.01.2023-29.01.2023 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/189 29.9.2023 Betón STN EN 206 C16/20-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 STAVBETÓN s.r.o. 50117262  176,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/188 29.9.2023 Vývoz nebezpečného odpadu (NO) FÚRA s.r.o 36211451  131,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/187 28.9.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice kramp prac Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  180,80 EUR 
Nastavenia cookies