|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
VB-1/2024 |
4.12.2024 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Miloš Vajda |
|
27,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/42 |
17.3.2017 |
Elektrina obecný dom |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
27,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/158 |
19.12.2012 |
MWLPV-35-12 |
ink Tech,s.r.o |
36776793 |
27,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/296 |
31.12.2022 |
Finančné vysporiadanie za el.energie rok 2022-prep |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
27,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/72 |
15.6.2012 |
Pevná linka 5/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
27,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/83 |
15.5.2023 |
Sada Stanica karaoke+2 mikrofóny bezšnúrové-NPPRIM |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
27,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/66 |
12.4.2022 |
Hry- paušál MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
27,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/189 |
28.9.2018 |
Diplom |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
28,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/28 |
17.2.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-01/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
28,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/252 |
19.11.2024 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/124 |
15.6.2022 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 5/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
28,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/79 |
30.5.2016 |
vyúčtovanie služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
29,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/84 |
12.7.2012 |
Matričné doklady |
Úrad MV SR Bratislava |
00151866 |
29,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/170 |
9.10.2017 |
Upgrade cez internet |
MRP-Company, spol. s r.o. |
31582320 |
29,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/204 |
19.10.2018 |
SOFTVÉR MRP |
MRP-Company, spol. s r.o. |
31582320 |
29,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/11 |
10.2.2014 |
EM |
DAN acoustic e-shop |
46162356 |
29,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/284 |
24.11.2020 |
Odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
29,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/26 |
14.2.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/24 |
25.2.2013 |
zverejnenie dokumentov |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/40 |
9.4.2013 |
oprava vonkajšieho osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
30,00 EUR |