Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-5/2025 | 17.7.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Ing. Tomáš Pastír | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 817/2025 | 17.7.2025 | Zmluva na odchyt psov do karanténnej stanice | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-6/2025 | 11.8.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Balog Jozef | 250,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-7/2025 | 11.8.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Makuňová Marcela | 250,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZM-FU-OD-25-0392_ZoD | 10.10.2025 | Zmluva o poskytnutí služieb KositEast | Kosit East | 36211451 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. O 037/2026 | 24.11.2025 | Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
a odpadmi z... |
1. východoslovenská OZV, s.r.o. | 53021665 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1173/2025 | 4.12.2025 | Zmluva o dielo - Debarierizácia vstupu do Domu smútku v obci Žbince - rekonštrukcia terasy domu... | CM STAV s.r.o. | 47938463 | 11 389,98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 1/2026 | 17.12.2025 | Dodatok č. 1 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi... | 1. vychodoslovenská OZV s.r.o | 53021665 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | RA-SNCA/20227341 | 17.12.2025 | Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať | Národná agentrúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/1 | 17.1.2011 | Splátka plyn - OcÚ | SPP | 35815256 | 327,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/2 | 1.2.2011 | Splátka plynu 1/2011 za KD | SPP | 35815256 | 548,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/3 | 4.2.2011 | Protišmykové schody do KD | Mitrík Miloš | 40037312 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/4 | 10.2.2011 | Webhosting STANDARD za obdobie 1.1.2011-31.12.2011 | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 47,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/5 | 10.2.2011 | Upgrade redakčného systému Tangram | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 166,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/6 | 10.2.2011 | Jednorazové poistné | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 81,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/7 | 10.2.2011 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763 469 | 62,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/8 | 17.2.2011 | Guľáš 15 porcií | Eurest | 31342809 | 43,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/9 | 17.2.2011 | Nedoplatok - Finančný spravodajca | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o | 31592503 | 1,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/10 | 17.2.2011 | Montáž komínového telesa na objekte KD | Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO | 32675488 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/11 | 17.2.2011 | Tlačivá | Tlačiareň MV SR Bratislava | 00735671 | 71,31 EUR |