| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/20 | 1.2.2018 | Stravné lístky 2/2018 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 138,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/9 | 24.1.2018 | Demontáž vianočného osvetlenia/mat.a mont.práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/10 | 24.1.2018 | Nálepky FURA | FÚRA s.r.o | 36211451 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/8 | 22.1.2018 | Zameranie stavieb | Badida | 14328810 | 1 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/19 | 18.1.2018 | Školenie zamestnancov miestnej občianskej | ROZVOJ SPIŠA n.o. | 35582537 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/5 | 15.1.2018 | Poplatky za telekominikačné služby KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/6 | 15.1.2018 | Poplatky za telekominikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/7 | 15.1.2018 | náklady SO za 1Q 2018 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/2 | 8.1.2018 | Stravné lístky 1/2018 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 069,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/3 | 8.1.2018 | Informácie o dotáciach a grantoch | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/1 | 4.1.2018 | Toner HP CF 226X | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 179,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/4 | 4.1.2018 | Zemný plyn 1/2018 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/225 | 31.12.2017 | odpad 12/2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 749,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/227 | 31.12.2017 | Telefónne poplatky - pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/228 | 31.12.2017 | Vyúčtovanie nákladov SO za 4Q 2017 | Mesto Michalovce | 00325490 | 102,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/229 | 31.12.2017 | Elektrina KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 339,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/230 | 31.12.2017 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 328,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/231 | 31.12.2017 | Elektrina 1.1.2017 - 31.12.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 19,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/232 | 31.12.2017 | Vyučtovanie FS za rok 2017 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 7,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/233 | 31.12.2017 | spracovanie odpadu 4Q | FÚRA s.r.o | 36211451 | 12,00 EUR |