Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2016/123 4.8.2016 Pripojenie OM 1363325-07216 Žbince 126 Východoslovenská distribučná,a.s. 36599361  189,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/124 4.8.2016 Komunálny odpad 7/2016 FÚRA s.r.o 36211451  683,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/125 4.8.2016 Odborné poradenstvo 7/2016 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/121 1.8.2016 Jedálne kupóny 8/2016 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  458,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/118 29.7.2016 Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  148,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/119 29.7.2016 Materiál Peter Bajus PEI-TERM 43190201  256,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/126 29.7.2016 Spracovanie projektovej dokumentácie ALNICO s.r.o 31708111  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/116 27.7.2016 Buracie kladivo MAKITA Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 399,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/117 27.7.2016 Oprava zariadenia EZS Syteli spol.s.r.o 36173975  360,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/120 26.7.2016 vystavenie protokolu o vokajších vplyvoch Ing.Alexander Hinďoš 47755482  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/111 25.7.2016 Práca strojom LB 110 B Paľo 43381251  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/112 22.7.2016 Spracovanie žiadosti o podporu dotácie z EFSR Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/114 20.7.2016 Preddavok na 3 Q služieb - SOU Mesto Michalovce 00325490  19,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/115 20.7.2016 vyúčtovanie služieb - SOU Mesto Michalovce 00325490  90,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/113 19.7.2016 Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu FÚRA s.r.o 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/109 14.7.2016 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  167,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/110 14.7.2016 Mobil starosta Slovak Telecom 35763469  49,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/108 11.7.2016 Hadzana 3x2x0,8x1, Firma KOŠÍK -siete s.r.o. 36556858  75,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/105 8.7.2016 Odborné poradenstvo 6/2016 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/106 8.7.2016 Pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  43,31 EUR 
Nastavenia cookies