| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/126 | 8.6.2020 | Batoh,vakuová dlada,pumpa | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 468,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/118 | 4.6.2020 | Odvoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 369,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/122 | 4.6.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS42020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/130 | 4.6.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/115 | 3.6.2020 | Akumulator | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/114 | 2.6.2020 | Ochrana osobných údajov GDPR 52020 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/116 | 2.6.2020 | Projektová dokunetácia zmena KD | Ing. Marek Kríž | 50110381 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/117 | 2.6.2020 | Pero s potlačou,vlajočky,kľučenky | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 886,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/113 | 1.6.2020 | Zemný plyn obec,KD obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 782,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/140 | 1.6.2020 | Jedálne kupóny62020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 270,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/111 | 27.5.2020 | Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD | SUPER CITY 25, s.r.o. | 36526053 | 15 015,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/109 | 22.5.2020 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/110 | 22.5.2020 | KD Pal AB 28x146x3900/4 | Slov-DV, spol. s r.o. | 36241865 | 1 511,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/108 | 21.5.2020 | Tonery | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 502,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/112 | 21.5.2020 | Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD | SUPER CITY 25, s.r.o. | 36526053 | 20 164,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/107 | 20.5.2020 | neoznačené vrecia 42020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 126,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/143 | 18.5.2020 | Kábel Dvojlinka OFC Transparent 2x3,0mm2 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/106 | 14.5.2020 | Pružina vertikulatora | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/94 | 11.5.2020 | Mesačný poplatok,odchyt 4/2020 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/95 | 11.5.2020 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 4/2020 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |