|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/39 |
6.3.2019 |
Vypracovanie žiadosti |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/58 |
6.3.2019 |
Jedálne kúpony na 32019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 126,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/34 |
4.3.2019 |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 048,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/35 |
4.3.2019 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 22019 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/36 |
4.3.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/33 |
27.2.2019 |
Bezdrôtová súprava vocal dual |
Edu Work,s.r.o |
36254118 |
149,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/41 |
21.2.2019 |
Oprava čerpadla traktor |
Róbert Labaška STOP DIESEL |
35026855 |
216,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/31 |
18.2.2019 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 12019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
47,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/40 |
15.2.2019 |
Konzola na stenu |
Megatlač s. r. o. |
51244489 |
27,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/28 |
14.2.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/27 |
13.2.2019 |
Zneškodnenie odpadu z vriec |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
59,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/18 |
11.2.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
58,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/20 |
11.2.2019 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
364,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/21 |
11.2.2019 |
Elektrina 12019 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
304,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/26 |
11.2.2019 |
ENERGY MP3 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
36,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/29 |
11.2.2019 |
Toner HP |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
565,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/30 |
11.2.2019 |
Materiál AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
502,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/22 |
7.2.2019 |
Práce strojom LB 110B |
Paľo |
43381251 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/23 |
7.2.2019 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12019 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/24 |
7.2.2019 |
Kancelárský materiál |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
178,51 EUR |