Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/19 6.2.2019 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  110,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/11 4.2.2019 Nebezpečný odpad 12018 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/12 4.2.2019 Odpad 12018 FÚRA s.r.o 36211451  519,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/13 4.2.2019 Žiadosť o platbu MOPS AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/16 4.2.2019 Plyn obec,Kd,obecný dom innogy Slovensko s. r. o. 44291809  1 048,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/17 4.2.2019 Služba- ochrana osobných údajov GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/25 4.2.2019 Jedálne kúpony na 22019 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 073,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/15 1.2.2019 Elektrika obec ,DS Východoslovenská energetika a.s. 44483767  386,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/14 31.1.2019 Služba rozhlasom Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/7 24.1.2019 Demontáž vian.osvetlenia/mat.a mon.práce/ EDISON SK s.r.o. 46694447  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/8 24.1.2019 Toner DECENT SC. s.r.o. 31685064  65,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/32 24.1.2019 Finančný spravodajca 2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/9 22.1.2019 Náklady SŠÚ na rok 2019 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  870,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/3 15.1.2019 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  48,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/6 9.1.2019 Stravné lístky 12019 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 179,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/1 8.1.2019 Materiál VPP Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  498,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/2 8.1.2019 Služba informácie o dotáciach a grantoch rok 2019 SAMNET - Informačný systém samosprávy 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/5 8.1.2019 Prekladka žiariča Lersen Vladimír Drenka - Fedrex 40007545  139,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/4 2.1.2019 AGRO fólia 12x25m,hrúbka 0,17 Michal Palcút - PALPLAST 37025376  194,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/10 1.1.2019 Hlásenie o odpade FÚRA s.r.o 36211451  9,60 EUR 
Nastavenia cookies