| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/274 | 17.12.2019 | Služba | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 60,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/275 | 17.12.2019 | Materiál | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 178,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/270 | 16.12.2019 | Mesačný poplatok,odchyt 11/2019 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/271 | 16.12.2019 | Komunálny odpad 11 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 110,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/272 | 16.12.2019 | Práce strojom LB 110B | Paľo | 43381251 | 315,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/273 | 16.12.2019 | Stavebné práce na stavbe Budova obecného | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 17 477,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/268 | 15.12.2019 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/267 | 13.12.2019 | Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/269 | 13.12.2019 | Elektrina nedoplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 706,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/259 | 11.12.2019 | VILEDA ULTRAMAT TURBO | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 33,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/261 | 11.12.2019 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/262 | 11.12.2019 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/263 | 11.12.2019 | PD dobudovanie technickej infraštruktúry v obci | Dankaninová Drahomíra | 42099161 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/264 | 11.12.2019 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 11/2019 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/265 | 11.12.2019 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12/2019 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/266 | 10.12.2019 | Ohňostroj | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 167,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/252 | 9.12.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/253 | 9.12.2019 | Nebezpečný odpad 11/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/254 | 9.12.2019 | Odpad 11/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 880,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/257 | 9.12.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |