|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/216 |
23.10.2019 |
Stavebné práce Budova OcÚ |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
7 943,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/217 |
25.10.2019 |
Vytýčenie plynovodu |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
209,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/218 |
25.10.2019 |
Oprava VO-materiál a montážné práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
313,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/219 |
25.10.2019 |
Príspevok na SOÚ 3Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/220 |
25.10.2019 |
Vyúčtovanie SOÚ 3Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
121,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/221 |
28.10.2019 |
Stravné kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 073,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/224 |
29.10.2019 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
158,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/223 |
30.10.2019 |
rekonštrukcia kuchyne KD |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
18 806,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/232 |
30.10.2019 |
Školenie MADE |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/225 |
4.11.2019 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 10/2019 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/226 |
4.11.2019 |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 048,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/227 |
4.11.2019 |
Elektrika obec ,DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
386,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/228 |
4.11.2019 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/231 |
5.11.2019 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/229 |
6.11.2019 |
Žiadosť o NFP z Operačného programu Ľudské zdroje |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/230 |
6.11.2019 |
Žiadosť o platbu MOPSaugust,september |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/233 |
8.11.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/234 |
8.11.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/235 |
8.11.2019 |
Vodné,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
1,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/236 |
8.11.2019 |
Vodné,stočné ,obec, KD |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
64,12 EUR |