|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 |
11.3.2011 |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 |
5.5.2011 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/12 |
17.2.2011 |
Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves |
Alianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
21,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/13 |
17.2.2011 |
Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB |
Alianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
70,54 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024/275 |
11.4.2024 |
Zmluva o poskytnutie dotácie |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
14 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/84 |
12.7.2012 |
Matričné doklady |
Úrad MV SR Bratislava |
00151866 |
29,17 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
935/2023 |
16.11.2023 |
Darovacia zmluva |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/120 |
28.9.2012 |
Služby STP APV - matričný program |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/126 |
15.11.2013 |
STP |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/109 |
27.10.2014 |
služby matrika |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/145 |
28.10.2015 |
Systémová podpora IVES |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/175 |
2.11.2016 |
Služby STP |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/208 |
8.12.2017 |
Služby STP APV |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/209 |
25.10.2018 |
STP APV WINMATRI |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/242 |
11.11.2019 |
STP APV matrika |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/317 |
28.12.2020 |
STP APV |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5/2011 |
17.2.2011 |
Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
00168490 |
155,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/32 |
21.2.2011 |
Vývoz odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
00168490 |
155,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/8 |
31.1.2012 |
Vyúčtovanie el.energie garáž rok 2011 |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
72,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/142 |
2.11.2012 |
120 poukážok na úctu k staršim |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
600,00 EUR |