| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/131 |
21.7.2026 |
Prevádzka služby Úrad v mobile do 30.6.2027 |
Elvineo SK s. r. o. |
56789246 |
548,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/86 |
15.4.2021 |
Paplónik do postielky 130x90 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/46 |
11.3.2025 |
Servis vozidla Caravella |
Emil Virčík |
51022320 |
1 976,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/69 |
24.4.2025 |
Servis vozidla Caravella |
Emil Virčík |
51022320 |
826,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/188 |
24.10.2025 |
Servis vozidla Caravella |
Emil Virčík |
51022320 |
793,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/54 |
2.6.2014 |
materiál oprava |
eMKa Plus,s.r.o. |
36197378 |
180,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/279 |
20.11.2020 |
Tovar podľa objednávky č.13/2020 |
eMKa Plus,s.r.o. |
36197378 |
805,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/160 |
1.9.2026 |
Zemný plyn 9/2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
730,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/168 |
7.9.2026 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-8/26 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
882,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/199 |
6.11.2025 |
Notebook Dell Latitude ,Windows 11 |
EPC Global Solutions Slovakia, s. r. o. |
46817085 |
286,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2011 |
4.1.2011 |
Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 |
Eurest |
31342809 |
40,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/8 |
17.2.2011 |
Guľáš 15 porcií |
Eurest |
31342809 |
43,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/4 |
12.1.2012 |
Občerstvenie mariiášový turnaj 2012 |
EUREST,spol.s.r.o |
31342809 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/3 |
10.1.2013 |
Občerstvenie mariášový, stolnotenisový turnaj |
EUREST,spol.s.r.o |
31342809 |
248,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/264 |
17.12.2018 |
Materiál |
EURIS, spol. s r.o. |
31684076 |
161,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/226 |
5.12.2025 |
Obklad Travertín - kostol |
EURO KAMEŇ, s.r.o. |
36593648 |
561,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/100 |
1.10.2013 |
Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince |
EURO-BUILDING,a.s. |
35683066 |
229 183,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/73 |
15.6.2012 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
EUROPAD - požiarny servis s.r.o. |
36573256 |
105,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/127 |
14.6.2021 |
Hadica,savica,zásahová obuv |
EUROPAD - požiarny servis s.r.o. |
36573256 |
2 922,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/128 |
14.6.2021 |
Výmena čerpadla + montáž medzikusu |
EUROPAD - požiarny servis s.r.o. |
36573256 |
336,00 EUR |