|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
VB-1/2024 |
4.12.2024 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Miloš Vajda |
|
27,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024/275 |
11.4.2024 |
Zmluva o poskytnutie dotácie |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
14 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
IROP-Z302091DHW8-91-108 |
21.9.2023 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
5 200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
935/2023 |
16.11.2023 |
Darovacia zmluva |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/258 |
28.10.2020 |
Ochranný stit -testovanie |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
569,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/259 |
28.10.2020 |
Stojan s bezdotyk. davkovač -testovanie |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
237,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/266 |
3.11.2021 |
Tabula ,farby kancelársky mteriál |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
82,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/13 |
24.1.2023 |
Utierky pap. Z-Z biele 2-vrs.-40 ks |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
72,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/119 |
30.6.2023 |
Všeob.mat.-písacie potreby-NP PRIM |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
76,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/139 |
1.8.2023 |
Náramok identifikačný NEON-200 ks-Deň obce |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
16,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/3 |
8.1.2024 |
Nákup kanc.potrieb |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
160,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/7 |
17.1.2024 |
Nákup kanc.potrieb |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
85,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/32 |
14.2.2024 |
Nákup kanc. a hygienických potrieb |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
89,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/275 |
11.12.2024 |
Nákup kanc.potrieb |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
397,94 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22022 |
16.6.2022 |
Zmluva o nájme nehnuteľností |
MIRO DŽIVIPEN, o.z. |
52583252 |
1,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2022 |
12.8.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Miroslav Horváth |
|
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/66 |
1.6.2015 |
Oplechovanie autobusových zastaviek podľa dohody 2 |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
792,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/84 |
3.6.2016 |
Oprava strechy na budove Jednoty aj s dodaním |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/194 |
20.11.2017 |
|
Miroslav Maruňák |
41504399 |
2 748,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/120 |
9.7.2018 |
Zateplené dvere,plechové dvere do skladu CO, |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
948,00 EUR |