Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/129 1.7.2019 Kryt svetla zad.IVECO Interlink, s.r.o. 31574874  14,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/130 1.7.2019 Kryt zadného nárazníka IVECO AUTORICAMBI s. r. o. 45567972  10,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/59 9.5.2012 Kuka nádoby 110 l MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051  1 425,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/165 16.12.2015 Kúpa objektu Jednota COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  30 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/319 29.7.2021 Kúpa pozemku LV.č.652 parcela č 1105 Maďar Vladimír   2 284,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12022 13.6.2022 Kúpna zmluva Jolana Milenková   49,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/97 11.8.2015 Kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky Disig,a.s. 35975946  103,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/63 29.5.2012 Lekárnička SPORTIKA SK,s.r.o 46061703  69,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/129 16.10.2012 Licencia softwaru NOD 32 DECENT SC. s.r.o. 31685064  71,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/108 28.8.2012 Likvidácia stavebnej sute CSM-STAV 36206016  152,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/173 22.6.2020 Lindr Spojovací set 2x nápoj B.I.B. eurotechnika, s.r.o. 36535761  626,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/2011 4.1.2011 Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 Eurest 31342809  40,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2023 31.5.2023 Mandátna zmluva - stavebný dozor MIDEY, s.r.o. 44716664  4 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/56 2.4.2024 Mandátny certifikát - 3 ročný Disig, a.s. 35975946  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/223 10.10.2022 Masky - 2ks, kostýmové čiapky - 8 ks, čiapka rozpr NOMIland s.r.o. 36174319  97,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/118 5.10.2015 Materiál INGEMA s.r.o. 36575411  160,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/119 29.7.2016 Materiál Peter Bajus PEI-TERM 43190201  256,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/32 21.2.2017 Materiál Pavol Mondok TERMO 30296056  1 042,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/126 13.7.2018 Materiál Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 050,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/158 4.9.2018 Materiál Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  661,74 EUR 
Nastavenia cookies