|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/129 |
1.7.2019 |
Kryt svetla zad.IVECO |
Interlink, s.r.o. |
31574874 |
14,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/130 |
1.7.2019 |
Kryt zadného nárazníka IVECO |
AUTORICAMBI s. r. o. |
45567972 |
10,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/59 |
9.5.2012 |
Kuka nádoby 110 l |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 425,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/165 |
16.12.2015 |
Kúpa objektu Jednota |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
30 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/319 |
29.7.2021 |
Kúpa pozemku LV.č.652 parcela č 1105 |
Maďar Vladimír |
|
2 284,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12022 |
13.6.2022 |
Kúpna zmluva |
Jolana Milenková |
|
49,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/97 |
11.8.2015 |
Kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky |
Disig,a.s. |
35975946 |
103,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/63 |
29.5.2012 |
Lekárnička |
SPORTIKA SK,s.r.o |
46061703 |
69,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/129 |
16.10.2012 |
Licencia softwaru NOD 32 |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
71,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/108 |
28.8.2012 |
Likvidácia stavebnej sute |
CSM-STAV |
36206016 |
152,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/173 |
22.6.2020 |
Lindr Spojovací set 2x nápoj |
B.I.B. eurotechnika, s.r.o. |
36535761 |
626,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2011 |
4.1.2011 |
Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 |
Eurest |
31342809 |
40,92 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2023 |
31.5.2023 |
Mandátna zmluva - stavebný dozor |
MIDEY, s.r.o. |
44716664 |
4 400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/56 |
2.4.2024 |
Mandátny certifikát - 3 ročný |
Disig, a.s. |
35975946 |
108,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/223 |
10.10.2022 |
Masky - 2ks, kostýmové čiapky - 8 ks, čiapka rozpr |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
97,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/118 |
5.10.2015 |
Materiál |
INGEMA s.r.o. |
36575411 |
160,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/119 |
29.7.2016 |
Materiál |
Peter Bajus PEI-TERM |
43190201 |
256,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/32 |
21.2.2017 |
Materiál |
Pavol Mondok TERMO |
30296056 |
1 042,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/126 |
13.7.2018 |
Materiál |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 050,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/158 |
4.9.2018 |
Materiál |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
661,74 EUR |