Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2015/155 3.12.2015 Komunálny odpad november 2015 FÚRA s.r.o 36211451  456,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/83 2.6.2016 Kontajner na odpad 1100 l FÚRA s.r.o 36211451  264,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/21 14.2.2018 Kontajner sklo,plast MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051  684,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/285 27.12.2022 Kontola požiarnotechnických zariadení Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  139,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/73 15.6.2012 Kontrola hasiacich prístrojov EUROPAD - požiarny servis s.r.o. 36573256  105,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/250 19.10.2020 Kontrola hasiacich prístrojov Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  148,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/306 14.12.2021 kontrola hasiacich prístrojov Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  157,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/188 13.8.2021 Kontrola hasiacich prístrojov +nové HP Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  231,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/281 15.1.2024 Kontrola hasiacich prístrojov podľa kalkulačného Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  139,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/205 7.10.2019 kontrola hasiacich prístrojov,oprava Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  160,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/104 16.8.2012 Kontrola kanalizácie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  18,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/107 22.8.2012 Kontrola kanalizácie prípojka OcÚ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  18,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/182 2.10.2018 Kontrola,servis tlakové skúšky hasiacich prístrojo Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  345,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/65 29.4.2016 Kontrola,servis,tlakové skúšky hasiacich prístrojo Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  92,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/71 19.4.2022 Konvica NAY a.s. 35739487  459,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/40 15.2.2019 Konzola na stenu Megatlač s. r. o. 51244489  27,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/101 6.5.2020 Kotol KD Pavol Mondok TERMO 30296056  1 347,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/157 10.7.2020 Kotol KD Pavol Mondok TERMO 30296056  3 162,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/162 19.9.2017 Kovová archivačná skriňa A-WINGS,s.r.o 46464107  508,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/23 13.2.2018 Kovová archivačná skriňa OY06 rozmer 199x140x43,5 A-WINGS,s.r.o 46464107  508,80 EUR 
Nastavenia cookies