Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/276 19.12.2019 Kancelárský materiál Paulina Ľudovit MIPA 32687699  190,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/175 5.9.2019 Kazeta 4x DECENT SC. s.r.o. 31685064  434,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/90 28.7.2015 Kazeta EPSON čierna,modrá,purpurová,žltá DECENT SC. s.r.o. 31685064  278,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/229 16.11.2018 Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, DECENT SC. s.r.o. 31685064  296,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/244 11.12.2018 Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, DECENT SC. s.r.o. 31685064  62,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/3 11.1.2021 Kazeta HP 973 X čierna 4 ks DECENT SC. s.r.o. 31685064  434,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/43 14.3.2022 Kazety HP , Toner DECENT SC. s.r.o. 31685064  896,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/284 27.12.2022 Kazety HP,žltá,červená,modrá,čierna DECENT SC. s.r.o. 31685064  488,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/140 17.7.2019 KC pre pečať v HSM Disig,a.s. 35975946  100,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/110 22.5.2020 KD Pal AB 28x146x3900/4 Slov-DV, spol. s r.o. 36241865  1 511,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/187 17.8.2020 Kliešte štip.svornikove 760MM K Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  139,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/37 25.2.2021 Kniha s partnermi CBS spol.s.r.o 36754749  330,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/81 12.5.2023 Knihy-NP PRIM Svojtka & Co., vydavateľstvo, s.r.o. 35922176  41,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/136 22.6.2021 Koberec Abeceda DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. 36590487  205,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/123 4.7.2023 Kompatibilná sada HP BK+CMY-2ks-NP PRIM Gigaprint.sk s.r.o. 50370294  83,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/17 2.2.2023 Kompatibilná sada HP-materiál škôlka Gigaprint.sk s.r.o. 50370294  39,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/21 10.2.2020 Komunalný odpad 1/2020 FÚRA s.r.o 36211451  570,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/42 6.3.2020 Komunalný odpad 22020 FÚRA s.r.o 36211451  578,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/66 6.4.2020 Komunalný odpad 3 2020 FÚRA s.r.o 36211451  605,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/240 15.11.2019 Komunálny odpad 10 neoznačené vrecia FÚRA s.r.o 36211451  89,76 EUR 
Nastavenia cookies