|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/229 |
16.11.2018 |
Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
296,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/244 |
11.12.2018 |
Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
62,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/3 |
11.1.2021 |
Kazeta HP 973 X čierna 4 ks |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
434,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/43 |
14.3.2022 |
Kazety HP , Toner |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
896,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/284 |
27.12.2022 |
Kazety HP,žltá,červená,modrá,čierna |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
488,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/140 |
17.7.2019 |
KC pre pečať v HSM |
Disig,a.s. |
35975946 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/110 |
22.5.2020 |
KD Pal AB 28x146x3900/4 |
Slov-DV, spol. s r.o. |
36241865 |
1 511,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/187 |
17.8.2020 |
Kliešte štip.svornikove 760MM K |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
139,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/37 |
25.2.2021 |
Kniha s partnermi |
CBS spol.s.r.o |
36754749 |
330,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/81 |
12.5.2023 |
Knihy-NP PRIM |
Svojtka & Co., vydavateľstvo, s.r.o. |
35922176 |
41,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/136 |
22.6.2021 |
Koberec Abeceda |
DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. |
36590487 |
205,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/123 |
4.7.2023 |
Kompatibilná sada HP BK+CMY-2ks-NP PRIM |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
83,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/17 |
2.2.2023 |
Kompatibilná sada HP-materiál škôlka |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
39,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/21 |
10.2.2020 |
Komunalný odpad 1/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
570,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/42 |
6.3.2020 |
Komunalný odpad 22020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
578,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/66 |
6.4.2020 |
Komunalný odpad 3 2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
605,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/240 |
15.11.2019 |
Komunálny odpad 10 neoznačené vrecia |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
89,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/271 |
16.12.2019 |
Komunálny odpad 11 neoznačené vrecia |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
110,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/139 |
15.7.2019 |
Komunálny odpad 6 neoznačené vrecia |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
83,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/163 |
19.8.2019 |
Komunálny odpad 7 neoznačené vrecia |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
122,76 EUR |