|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/87 |
4.6.2018 |
Doplatok Obecné noviny 2018 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
20,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/184 |
25.9.2023 |
Tlač a hrebeňová väzba dokumentu A4, 117 str. |
TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. |
54441161 |
21,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/123 |
20.6.2022 |
Budeme si čítať |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
21,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/12 |
17.2.2011 |
Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves |
Alianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
21,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/148 |
4.12.2012 |
Nákup obecnej vlajky |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
22,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/83 |
10.7.2012 |
Pevná linka 6/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
22,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/148 |
18.7.2024 |
osviežovač -vodná hmla |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
23,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/310 |
17.12.2021 |
Vlajka obecná 50x120 cm |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
23,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/67 |
26.4.2023 |
Vlajka SR 120 x 80 cm - 1 ks - OcÚ |
3b, s.r.o. |
36513148 |
23,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/186 |
12.9.2019 |
Oprava plachty na prístrešok |
Ľubomír Smoliga |
32672471 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/144 |
30.6.2021 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/33 |
2.3.2022 |
Zber biologicky rozlozitelneho kuch.odpadu 1/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/197 |
1.10.2019 |
Vodné,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
24,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/88 |
8.9.2014 |
pevná linka KD |
Slovak Telecom |
35763469 |
24,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/55 |
4.5.2012 |
Zverejnenie dokumentov |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
24,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/81 |
24.5.2011 |
vlajka obecná |
LIM PO,s.r.o. |
364 98 980 |
24,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/120 |
28.9.2012 |
Služby STP APV - matričný program |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/166 |
31.12.2012 |
Pevná linka 12/2012 |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/126 |
15.11.2013 |
STP |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/109 |
27.10.2014 |
služby matrika |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |