|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/162 |
20.7.2021 |
príspevok na 3 Q 2021 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/250 |
21.10.2021 |
príspevok na 4 Q 2021 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/5 |
26.1.2022 |
Príspevok 1Q 2022 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/143 |
9.11.2012 |
Finančný spravodajca rok 2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/127 |
15.11.2013 |
Poradca podnikateľa |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/5 |
12.1.2015 |
FS rok2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/50 |
5.4.2016 |
Fólie, nálepky Žbince |
Ing.Dušan Grigeľ |
32682760 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/133 |
22.6.2020 |
Spracovanie rozpočtov |
Ing. Monika Tkáčová |
48284815 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/193 |
11.8.2021 |
Credit na telefóny |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
20,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ 1/2024 |
4.4.2024 |
Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu |
Marián Balog |
|
20,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ 2/2024 |
4.4.2024 |
Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu |
Marián Balog |
|
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/136 |
21.7.2023 |
Preddavok na III.Q/2023 SOÚ z vl.zdrojov |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/224 |
27.10.2023 |
Príspevok-preddavky na IV.Q/2023 do SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/86 |
11.5.2022 |
Príspevok do SoÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/186 |
8.9.2022 |
Príspevok do SoÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/260 |
23.11.2022 |
Preddavky z vl.zdrojov do SOÚ -IV.Q/22 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/11 |
24.1.2023 |
Príspevok-preddavky na 1.Q/2023 do SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/104 |
12.6.2023 |
Preddavok na II.Q/2023 SOÚ z vl.zdrojov |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/74 |
11.5.2011 |
pevná linka KD |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
20,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/37 |
23.2.2024 |
Autorská odmena za licenciu za rok 2024 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
20,16 EUR |