|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/87 |
31.7.2012 |
Preddavok na 3Q SOcÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/5 |
17.1.2013 |
Preddavok na 1Q 2013 - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/57 |
11.5.2015 |
Preddavok na 2 Q SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/75 |
19.5.2017 |
Preddavok služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/124 |
27.7.2017 |
Preddavok na služby SO3Q 2017 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/16 |
17.2.2011 |
Príspevok na činnosť SOÚ |
Mesto Michalovce |
325490 |
19,44 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2410087416 |
5.2.2025 |
Poistná zmluva vozík MI458YG |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
19,48 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2410080606 |
5.2.2025 |
Poistná zmluva vozík MI743YE |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
19,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/139 |
3.6.2021 |
Vak pre deti paušál NPPRIM |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
19,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/48 |
14.5.2014 |
Preddavok na 2Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/72 |
28.7.2014 |
Preddavok na 3Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/108 |
24.10.2014 |
Preddavok na 4Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/16 |
12.2.2015 |
Preddavok 1Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/98 |
18.8.2015 |
Vyúčtovanie 3Q SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/133 |
26.10.2015 |
Preddavok na služby SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/7 |
13.1.2016 |
Preddavok na 1Q.2016 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/231 |
31.12.2017 |
Elektrina 1.1.2017 - 31.12.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
19,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/75 |
14.5.2018 |
náklady SO za 2Q 2018 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/129 |
23.7.2018 |
náklady SO za 3Q 2018 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/206 |
25.10.2018 |
náklady SO za 4Q 2018 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,54 EUR |