| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZM-FU-OD-25-0392_ZoD | 10.10.2025 | Zmluva o poskytnutí služieb KositEast | Kosit East | 36211451 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. O 037/2026 | 24.11.2025 | Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
a odpadmi z... |
1. východoslovenská OZV, s.r.o. | 53021665 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/64 | 22.3.2018 | Výučtovanie zemný plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | -1 703,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/214 | 19.10.2023 | Elektrina 01.01.2023-31.01.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -175,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/216 | 19.10.2023 | Elektrina 01.02.2023-28.02.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -147,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/215 | 19.10.2023 | Elektrina 01.03.2023-31.03.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -129,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/306 | 10.12.2020 | Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -122,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/217 | 19.10.2023 | Elektrina 01.04.2023-30.04.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -114,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/228 | 30.10.2023 | Elektrina 01.01.2023-31.01.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -51,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/46 | 24.4.2015 | DEKTRADE SR,s,r,o | 43821103 | -47,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/226 | 28.10.2023 | Elektrina 01.02.2023-28.02.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -43,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/225 | 27.10.2023 | Elektrina 01.03.2023-31.03.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -38,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/227 | 28.10.2023 | Elektrina 01.04.2023-30.04.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -33,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/97 | 7.6.2023 | Dobropis k faktúre č.2419932 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -2,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/65 | 7.4.2022 | Poradenská činnosť v zmysle zákona č.95/2019 | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/143 | 8.7.2022 | druhý štvťrok ITVS | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo | 4.8.2022 | Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/145 | 16.7.2024 | Hotové výdavky EX 726/23 - faktúra za trovy exekúc | JUDr. Marianna Vargová | 35530791 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/146 | 17.7.2024 | Hotové výdavky EX42/23 - faktúra za trovy exekúc | JUDr. Marianna Vargová | 35530791 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/60 | 17.5.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,06 EUR |