|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/225 |
14.11.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/70 |
15.6.2012 |
Pevná linka 5/2012 KD |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
0,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/97 |
17.6.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
0,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/131 |
16.8.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
0,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/61 |
19.4.2017 |
Mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/120 |
17.7.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/24 |
16.2.2018 |
Poplatky za telekominikačné služby KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/40 |
16.3.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/8 |
20.1.2017 |
Nehlasová služba KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/146 |
16.11.2015 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,97 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22022 |
16.6.2022 |
Zmluva o nájme nehnuteľností |
MIRO DŽIVIPEN, o.z. |
52583252 |
1,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2022 |
2.8.2022 |
Nájomná zmluva |
GVP, spol s.r.o. |
36446190 |
1,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/163 |
14.10.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/181 |
16.11.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/201 |
16.12.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/9 |
17.2.2011 |
Nedoplatok - Finančný spravodajca |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o |
31592503 |
1,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/235 |
8.11.2019 |
Vodné,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
1,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/54 |
31.3.2020 |
Vodné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
1,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/107 |
24.10.2014 |
Vyúčtovanie za 3Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
2,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/142 |
11.7.2022 |
Odoslané SMS za mesiac 6/2022 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
2,28 EUR |