Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/225 14.11.2018 Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/70 15.6.2012 Pevná linka 5/2012 KD T- Slovak Telekom,a.s 35763469  0,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/97 17.6.2016 Mobil starosta Slovak Telecom 35763469  0,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/131 16.8.2016 Mobil starosta Slovak Telecom 35763469  0,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/61 19.4.2017 Mobil Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/120 17.7.2017 Mobil starosta obce Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/24 16.2.2018 Poplatky za telekominikačné služby KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/40 16.3.2018 Poplatky za telekomunikačné služby KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/8 20.1.2017 Nehlasová služba KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/146 16.11.2015 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,97 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22022 16.6.2022 Zmluva o nájme nehnuteľností MIRO DŽIVIPEN, o.z. 52583252  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2022 2.8.2022 Nájomná zmluva GVP, spol s.r.o. 36446190  1,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/163 14.10.2016 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/181 16.11.2016 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/201 16.12.2016 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/9 17.2.2011 Nedoplatok - Finančný spravodajca Poradca podnikateľa,spol.s.r.o 31592503  1,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/235 8.11.2019 Vodné,stočné DS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  1,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/54 31.3.2020 Vodné DS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  1,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/107 24.10.2014 Vyúčtovanie za 3Q Mesto Michalovce 00325490  2,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/142 11.7.2022 Odoslané SMS za mesiac 6/2022 URBITECH s. r. o. 50749587  2,28 EUR 
Nastavenia cookies