|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/105 |
3.7.2018 |
Služby |
PP PROTECT s.r.o |
48039365 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/135 |
2.8.2018 |
Výkon funkcie zodpovednje osoby GDPR |
PP PROTECT s.r.o |
48039365 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/313 |
27.12.2021 |
Policové zostavy |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
1 002,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/116 |
11.7.2018 |
Vileda Ultramax mop 2v 1 |
Garner shop,s.r.o. |
47923784 |
26,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/129 |
27.6.2022 |
Demontáž osvetlenia KD |
Ondrej Šmiga - Sion Systems |
47800861 |
244,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/130 |
27.6.2022 |
Spotrebný materiál KD |
Ondrej Šmiga - Sion Systems |
47800861 |
210,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/132 |
27.6.2022 |
Montáž bleskovodu |
Ondrej Šmiga - Sion Systems |
47800861 |
6 125,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/157 |
25.7.2022 |
Služba KD |
Ondrej Šmiga - Sion Systems |
47800861 |
450,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/120 |
26.7.2016 |
vystavenie protokolu o vokajších vplyvoch |
Ing.Alexander Hinďoš |
47755482 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/163 |
20.7.2020 |
Oprava výťahu |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
2 883,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/41 |
13.3.2023 |
Revízia výťahu SGNV 500 plošiny a brány |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
284,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/24 |
9.2.2017 |
Tatramat elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo |
Dunajnet s.r.o. |
47608544 |
127,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/105 |
11.5.2020 |
Antibakteriálne hygienické rúško |
GUSTO Kids s.r.o. |
47600721 |
52,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/101 |
12.6.2023 |
Varič na víno 20 l - do KD - podsúv.účet |
Jurhan s. r. o. |
47584360 |
89,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/101 |
8.6.2018 |
Stavebný materiál |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/164 |
10.9.2018 |
Predaj stavebného materiálu - frakcia 0/32 - MK |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
234,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/224 |
12.11.2018 |
Predaj stavebného materiálu |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
411,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/235 |
30.11.2018 |
Stavebný materiál MK |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
208,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/113 |
6.6.2022 |
Piesok |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
553,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/136 |
8.7.2022 |
Stavebný materiál |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
217,50 EUR |