|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/273 |
1.11.2021 |
Termostatická hlavica,licencia synology |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
287,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/312 |
27.12.2021 |
Wifi router TP-Link Archer AX23 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
64,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/258 |
9.11.2022 |
Záložný zdroj APC Back- UPS BE-850 VA |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
135,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/108 |
11.7.2016 |
Hadzana 3x2x0,8x1, |
Firma KOŠÍK -siete s.r.o. |
36556858 |
75,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/173 |
22.6.2020 |
Lindr Spojovací set 2x nápoj |
B.I.B. eurotechnika, s.r.o. |
36535761 |
626,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/111 |
27.5.2020 |
Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD |
SUPER CITY 25, s.r.o. |
36526053 |
15 015,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/112 |
21.5.2020 |
Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD |
SUPER CITY 25, s.r.o. |
36526053 |
20 164,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/206 |
1.7.2020 |
Montáž železných konštrukcií stropu KD |
SUPER CITY 25, s.r.o. |
36526053 |
5 340,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/247 |
12.8.2021 |
Fontána |
TUMA INVEST, spol. s r.o. |
36522911 |
2 295,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/40 |
19.2.2021 |
Respirátor FF bez výdychového ventilu |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
61,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/67 |
26.4.2023 |
Vlajka SR 120 x 80 cm - 1 ks - OcÚ |
3b, s.r.o. |
36513148 |
23,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/160 |
14.7.2020 |
Tribúna 4-radová |
PESMENPOL, spol. s r.o. |
36507881 |
11 658,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/97 |
9.8.2012 |
Reklamné predmety, perá, tašky |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
154,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/148 |
4.12.2012 |
Nákup obecnej vlajky |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
22,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/152 |
5.12.2012 |
Stolové kalendáre |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/140 |
11.12.2013 |
Stolové kalendáre |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
61,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/91 |
15.9.2014 |
pera |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
53,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/116 |
12.11.2014 |
stolové kalendáre 20x2,40 |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
51,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/54 |
8.5.2015 |
Pero,vlajočky,hodiny,vlajka obecná,kľučenka |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
783,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/63 |
28.5.2015 |
Taška plastová s púotlačou |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
47,40 EUR |