Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/71 11.4.2024 taška plastová s potlačou - 300 ks LIM PO, s.r.o. 36498980  310,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/85 2.5.2024 krabica na drevenom podklade + doprava LIM PO, s.r.o. 36498980  43,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/261 2.12.2024 Odznak kovový, vlajka, stojan LIM PO, s.r.o. 36498980  127,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/276 11.12.2024 Stolové kalendáre 20ks LIM PO, s.r.o. 36498980  62,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/148 9.8.2023 Reprezentačné-Deň obce-Topkola, pivo Šariš DMJ MARKET, s.r.o. 36490661  257,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/168 6.8.2024 Akcia obce - pivo ,kofola DMJ MARKET, s.r.o. 36490661  1 214,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/61 3.4.2024 Vyhotovenie mapy cintorína v elektronickej EXCO-HN, s.r.o. 36472301  1 345,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/62 3.4.2024 Program Cintorín ver. 1.77 s naplnenou databázou EXCO-HN, s.r.o. 36472301  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/108 29.5.2024 Zverejnenie mapy cintorína 1.6.2024-31.5.2025 EXCO-HN, s.r.o. 36472301  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/315 23.12.2021 SES BARON BR1/830 sedačka,stolik SANAS, a.s. 36458562  1 241,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2022 2.8.2022 Nájomná zmluva GVP, spol s.r.o. 36446190  1,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/120 25.6.2019 Zásahová hadica,prepravné FLORIAN, s.r.o. 36427969  271,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/52 3.4.2023 Čistiace prostriedky-KD-TG Floor Cleaner Extra 10l Vallens, s.r.o. 36408590  102,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/43 18.3.2011 Pero s potlačou LIM PO,s.r.o. 364 98 980  48,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/81 24.5.2011 vlajka obecná LIM PO,s.r.o. 364 98 980  24,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/212 14.12.2017 City of Earth 84 rán-ohňostroj W2.s.r.o 36365302  134,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/62 27.4.2016 PA 203 BS ACOUSTIC SK s.r.o. 36354163  369,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/88 25.5.2023 Fotoplátno 30 x 40 cm-1ks-NP PRIM,dobierka+poštovn HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. 36335690  26,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/78 12.8.2014 spinač VO ELTIS electronic,spol.s.r.o 36317373  191,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/230 21.10.2022 Piansport Zostava 20 rýchle tvary - 18 ks MAQUITA s.r.o. 36316881  359,05 EUR 
Nastavenia cookies