| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/107 |
17.6.2025 |
Cateringové služby k 100. výročiu DHZ |
Jaroslav Krišo - J&R CATERING |
40940616 |
490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/59 |
13.4.2011 |
nakládka a vykládka tovaru |
nákladka a vykládka tovaru |
40940292 |
181,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/75 |
16.5.2011 |
prekládka unimobunky |
Mária Paľová |
40940292 |
74,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/94 |
9.8.2012 |
Nakládka a prevoz cestného panela |
Mária Palova |
40940292 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/43 |
3.5.2013 |
preprava |
Mária Palova |
40940292 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/115 |
21.10.2013 |
preprava |
Mária Palova |
40940292 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/178 |
26.10.2017 |
Odvoz odpadu 10.10.-motorovým vozidlom |
Mária Palova |
40940292 |
292,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/110 |
29.5.2024 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie Dom smútku |
Ing. arch. Bernard Pyšniak |
40940136 |
4 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/48 |
14.3.2025 |
Kontrolný rozpočet stavby Dom smútku |
Ing. arch. Bernard Pyšniak |
40940136 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/147 |
20.8.2025 |
Poradenstvo v oblasti stavebnictva za 5-7/2025 |
Ing. arch. Bernard Pyšniak |
40940136 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/194 |
4.11.2025 |
Projektová dokumentácia: |
Ing. arch. Bernard Pyšniak |
40940136 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/134 |
18.7.2023 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/155 |
18.8.2023 |
Prenájom mobilných WC + servis - Deň obce |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/99 |
20.5.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/136 |
8.7.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/174 |
16.8.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/217 |
2.10.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/108 |
20.6.2025 |
Prenájom mobilných WC+ servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
159,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/132 |
4.8.2025 |
Prenájom mobilných WC+ servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
159,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/9 |
24.1.2020 |
Horizontálne žalúzie KD |
Gustáv Jacko GUSTO |
40821552 |
141,24 EUR |