Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/110 29.5.2024 Vypracovanie projektovej dokumentácie Dom smútku Ing. arch. Bernard Pyšniak 40940136  4 350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/48 14.3.2025 Kontrolný rozpočet stavby Dom smútku Ing. arch. Bernard Pyšniak 40940136  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/147 20.8.2025 Poradenstvo v oblasti stavebnictva za 5-7/2025 Ing. arch. Bernard Pyšniak 40940136  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/194 4.11.2025 Projektová dokumentácia: Ing. arch. Bernard Pyšniak 40940136  1 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/134 18.7.2023 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/155 18.8.2023 Prenájom mobilných WC + servis - Deň obce Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/99 20.5.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/136 8.7.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/174 16.8.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/217 2.10.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/108 20.6.2025 Prenájom mobilných WC+ servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  159,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/132 4.8.2025 Prenájom mobilných WC+ servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  159,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/9 24.1.2020 Horizontálne žalúzie KD Gustáv Jacko GUSTO 40821552  141,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/249 12.11.2024 Oprava bojlera OcU Gabriel Egri - elektroservis VALTIM 40411061  183,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/73 28.7.2014 práce na žiadosti o poskytnutie dotácie Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/88 17.7.2015 relevantná štúdia-sanácia miest s nezákonne Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  780,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/130 19.10.2015 práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou dot Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/112 22.7.2016 Spracovanie žiadosti o podporu dotácie z EFSR Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/43 20.3.2017 Služba o poskytnutie podpory fprmou dotácie Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/80 11.5.2017 Práce k výzve Rady vlády SR Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  240,00 EUR 
Nastavenia cookies