|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/25 |
25.2.2013 |
Valec,tonery do tlačiarne |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
781,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/21 |
14.3.2014 |
Náplň do tlačiarne |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
94,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/37 |
16.4.2014 |
náplň |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
187,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/47 |
14.5.2014 |
toner,valec |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
354,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/50 |
29.5.2014 |
|
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
1 437,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/150 |
23.11.2015 |
2485,00SW MS Office 365 |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/58 |
20.4.2016 |
Synology Disk Station,APC CyberFort,DVD |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
294,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/91 |
13.6.2016 |
9073,00 SW MS Office 365 |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
123,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/138 |
5.9.2016 |
Toner,náplň |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
436,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/146 |
31.8.2017 |
naplň tlačiarne |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
409,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/158 |
10.7.2020 |
Plátno 4World,kábel.redukcia spojka HDMI F-HDMI F |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
438,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/202 |
24.8.2020 |
|
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
638,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/231 |
2.10.2020 |
Samsung EVO,Kingston |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
92,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/130 |
10.6.2021 |
Servis notebuku |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
127,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/246 |
18.10.2021 |
Kabel.sieť,konfigurácia siete |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
405,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/62 |
7.4.2022 |
Servis počitača |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/23 |
10.2.2023 |
Spotrebný materiál k výpočtovej technike-OcÚ |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
149,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/22 |
8.2.2021 |
Služby za diagnostiku respiračného |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
2 155,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/35 |
19.2.2021 |
Služby za diagnostiku respiračného |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
1 608,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/98 |
20.5.2022 |
Doprava hráčov |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
362,40 EUR |