Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2025/96 6.6.2025 Zber jedlých olejov a tukov KOSIT EAST s. r. o. 36211451  14,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/100 9.6.2025 Odvoz a zneškodnenie odpadu VVK - 5/25 KOSIT EAST s. r. o. 36211451  700,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/103 12.6.2025 Vývoz odpadu 5/25 KOSIT EAST s. r. o. 36211451  1 267,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/127 14.7.2025 Vývoz odpadu 6/25 KOSIT EAST s. r. o. 36211451  1 157,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/134 4.8.2025 Zber jedlých olejov a tukov KOSIT EAST s. r. o. 36211451  14,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/136 4.8.2025 Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu KOSIT EAST s. r. o. 36211451  158,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2022 15.8.2022 Zmluva o účinkovaní Košické folklórne štúdio 31945589  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/217 6.10.2022 Účinkovanie Folklórneho súboru ŽELEZIAR Košické folklórne štúdio 31945589  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5190058534 5.4.2023 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu §54 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/6 10.2.2011 Jednorazové poistné Komunálna poisťovňa 31595545  81,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2023 14.2.2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Koloman Mileňky   100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/117 31.10.2013 Oprava chladničky CALEX C-450 Kolesár Jozef -SERVISKOL 35027045  72,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/109 14.9.2015 Oprava chladničky CALEX Kolesár Jozef -SERVISKOL 35027045  237,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/172 11.9.2018 Oprava chladničky C450-KD Kolesár Jozef -SERVISKOL 35027045  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/191 20.9.2019 Oprava chladničky Kolesár Jozef -SERVISKOL 35027045  118,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/171 3.9.2019 Autobusova zástavka KO-BO, s.r.o. 45644110  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/215 22.10.2019 Autobusová zastávka KO-BO, s.r.o. 45644110  1 499,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/294 29.11.2021 Gumený doraz na kľučku KĽUČKA s.r.o. 46433996  10,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/65 7.4.2022 Poradenská činnosť v zmysle zákona č.95/2019 KB PROTECT s.r.o. 53396031  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2022/143 8.7.2022 druhý štvťrok ITVS KB PROTECT s.r.o. 53396031  0,00  
Nastavenia cookies