| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/71 |
11.4.2024 |
taška plastová s potlačou - 300 ks |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
310,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/85 |
2.5.2024 |
krabica na drevenom podklade + doprava |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
43,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/261 |
2.12.2024 |
Odznak kovový, vlajka, stojan |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
127,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/276 |
11.12.2024 |
Stolové kalendáre 20ks |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
62,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/63 |
9.4.2025 |
Nákup - vlajka SR, EU,obecná |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
65,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/28 |
10.2.2026 |
Kronika A3 s potlačou |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/54 |
30.3.2026 |
Vlajky EU,SR,obecná, interiérová |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
299,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/123 |
20.6.2022 |
Budeme si čítať |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
21,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/51 |
25.3.2025 |
Výrub stromu |
Lesopark BM s.r.o. |
47172541 |
103,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2026 |
18.2.2026 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Lešková Jarmila |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/28 |
20.2.2025 |
Rollup komplet 2 ks |
Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT |
50305999 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/73 |
30.4.2025 |
Banner 4x08m |
Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT |
50305999 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/109 |
23.6.2025 |
Tričká s potlačou |
Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT |
50305999 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/182 |
15.10.2025 |
Sada pier s gravirovaním |
Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT |
50305999 |
164,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/14 |
28.1.2026 |
Kuka nálepky 250 ks |
Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT |
50305999 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/83 |
15.5.2023 |
Sada Stanica karaoke+2 mikrofóny bezšnúrové-NPPRIM |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
27,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/123 |
7.10.2015 |
Čalúnenie lavíc DS |
Ladislav Polák |
14333635 |
445,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KD-1/2024 |
1.2.2024 |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Ladislav Marcin |
|
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/144 |
18.12.2013 |
DR práce |
Ladislav Lechman |
32673108 |
297,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/168 |
4.9.2023 |
Otrava pre potkanov |
Ladislav Lechman |
32673108 |
144,00 EUR |