Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2025/239 12.1.2026 Vývoz odpadu 12/25 KOSIT EAST s. r. o. 36211451  1 433,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/16 30.1.2026 Harmonogram na rok 2026 - 230 ks KOSIT EAST s. r. o. 36211451  76,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/22 4.2.2026 Zber jedlých olejov a tukov KOSIT EAST s. r. o. 36211451  15,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/29 12.2.2026 Vývoz odpadu 1/26 KOSIT EAST s. r. o. 36211451  2 192,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/33 23.2.2026 Vrecia na odpad KOSIT EAST s. r. o. 36211451  182,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/40 4.3.2026 Zneškodnenie nebezpečného odpadu KOSIT EAST s. r. o. 36211451  175,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/43 12.3.2026 Vývoz odpadu 2/26 KOSIT EAST s. r. o. 36211451  1 503,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/62 8.4.2026 Odvoz a zneškodnenie VVK 3/2026 KOSIT EAST s. r. o. 36211451  720,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2026/67 14.4.2026 Vývoz odpadu 3/26 KOSIT EAST s. r. o. 36211451  1 511,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZM-FU-OD-25-0392_ZoD 10.10.2025 Zmluva o poskytnutí služieb KositEast Kosit East 36211451   
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2022 15.8.2022 Zmluva o účinkovaní Košické folklórne štúdio 31945589  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/217 6.10.2022 Účinkovanie Folklórneho súboru ŽELEZIAR Košické folklórne štúdio 31945589  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5190058534 5.4.2023 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu §54 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/6 10.2.2011 Jednorazové poistné Komunálna poisťovňa 31595545  81,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2023 14.2.2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Koloman Mileňky   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2026 22.1.2026 Zmluva o nájme nebytových priestorov Koloman Milenky   300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/117 31.10.2013 Oprava chladničky CALEX C-450 Kolesár Jozef -SERVISKOL 35027045  72,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/109 14.9.2015 Oprava chladničky CALEX Kolesár Jozef -SERVISKOL 35027045  237,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/172 11.9.2018 Oprava chladničky C450-KD Kolesár Jozef -SERVISKOL 35027045  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/191 20.9.2019 Oprava chladničky Kolesár Jozef -SERVISKOL 35027045  118,50 EUR 
Nastavenia cookies