Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/235 4.11.2024 materiál KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. 46304525  224,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/96 6.6.2025 Zber jedlých olejov a tukov KOSIT EAST s. r. o. 36211451  14,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/100 9.6.2025 Odvoz a zneškodnenie odpadu VVK - 5/25 KOSIT EAST s. r. o. 36211451  700,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/103 12.6.2025 Vývoz odpadu 5/25 KOSIT EAST s. r. o. 36211451  1 267,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/127 14.7.2025 Vývoz odpadu 6/25 KOSIT EAST s. r. o. 36211451  1 157,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/134 4.8.2025 Zber jedlých olejov a tukov KOSIT EAST s. r. o. 36211451  14,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/136 4.8.2025 Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu KOSIT EAST s. r. o. 36211451  158,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/146 14.8.2025 Vývoz odpadu 7/25 KOSIT EAST s. r. o. 36211451  1 292,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/161 17.9.2025 Vývoz odpadu 8/25 KOSIT EAST s. r. o. 36211451  1 904,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/176 7.10.2025 Zber jedlých olejov a tukov KOSIT EAST s. r. o. 36211451  14,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/181 14.10.2025 Vývoz odpadu 9/25 KOSIT EAST s. r. o. 36211451  1 338,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/203 11.11.2025 Odvoz a zneškodnenie odpadu VKK 10/25 KOSIT EAST s. r. o. 36211451  405,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZM-FU-OD-25-0392_ZoD 10.10.2025 Zmluva o poskytnutí služieb KositEast Kosit East 36211451   
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2022 15.8.2022 Zmluva o účinkovaní Košické folklórne štúdio 31945589  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/217 6.10.2022 Účinkovanie Folklórneho súboru ŽELEZIAR Košické folklórne štúdio 31945589  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5190058534 5.4.2023 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu §54 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/6 10.2.2011 Jednorazové poistné Komunálna poisťovňa 31595545  81,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2023 14.2.2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Koloman Mileňky   100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/117 31.10.2013 Oprava chladničky CALEX C-450 Kolesár Jozef -SERVISKOL 35027045  72,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/109 14.9.2015 Oprava chladničky CALEX Kolesár Jozef -SERVISKOL 35027045  237,00 EUR 
Nastavenia cookies