| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/235 |
4.11.2024 |
materiál |
KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. |
46304525 |
224,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/96 |
6.6.2025 |
Zber jedlých olejov a tukov |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
14,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/100 |
9.6.2025 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu VVK - 5/25 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
700,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/103 |
12.6.2025 |
Vývoz odpadu 5/25 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
1 267,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/127 |
14.7.2025 |
Vývoz odpadu 6/25 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
1 157,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/134 |
4.8.2025 |
Zber jedlých olejov a tukov |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
14,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/136 |
4.8.2025 |
Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
158,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/146 |
14.8.2025 |
Vývoz odpadu 7/25 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
1 292,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/161 |
17.9.2025 |
Vývoz odpadu 8/25 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
1 904,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/176 |
7.10.2025 |
Zber jedlých olejov a tukov |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
14,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/181 |
14.10.2025 |
Vývoz odpadu 9/25 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
1 338,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/203 |
11.11.2025 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu VKK 10/25 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
405,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZM-FU-OD-25-0392_ZoD |
10.10.2025 |
Zmluva o poskytnutí služieb KositEast |
Kosit East |
36211451 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2022 |
15.8.2022 |
Zmluva o účinkovaní |
Košické folklórne štúdio |
31945589 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/217 |
6.10.2022 |
Účinkovanie Folklórneho súboru ŽELEZIAR |
Košické folklórne štúdio |
31945589 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5190058534 |
5.4.2023 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu §54 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/6 |
10.2.2011 |
Jednorazové poistné |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
81,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2023 |
14.2.2023 |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Koloman Mileňky |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/117 |
31.10.2013 |
Oprava chladničky CALEX C-450 |
Kolesár Jozef -SERVISKOL |
35027045 |
72,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/109 |
14.9.2015 |
Oprava chladničky CALEX |
Kolesár Jozef -SERVISKOL |
35027045 |
237,00 EUR |