|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/105 |
27.5.2024 |
štartér, zásahová hadica, požiarna hadica |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
729,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/101 |
8.6.2018 |
Stavebný materiál |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/164 |
10.9.2018 |
Predaj stavebného materiálu - frakcia 0/32 - MK |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
234,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/224 |
12.11.2018 |
Predaj stavebného materiálu |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
411,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/235 |
30.11.2018 |
Stavebný materiál MK |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
208,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/113 |
6.6.2022 |
Piesok |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
553,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/136 |
8.7.2022 |
Stavebný materiál |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
217,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/249 |
9.11.2022 |
Stavebný materiál - KD |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
126,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/119 |
6.6.2024 |
Spracovanie žiadosti na projekt obce |
Project Advisor s.r.o. |
54962960 |
290,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/199 |
10.9.2024 |
Spracovanie žiadosti k envirofonde |
Project Advisor s.r.o. |
54962960 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/50 |
19.3.2025 |
Príprava žiadosti o poskytnutie dotácii : |
Project Advisor s.r.o. |
54962960 |
320,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/205 |
16.9.2022 |
Panelový XLR konektor 3 pólový 20 ks |
Profi-DJ s.r.o. |
02927195 |
73,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/49 |
15.5.2014 |
oprava tlačiarne |
Print Trade.s.r.o |
31585078 |
103,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/169 |
15.12.2015 |
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/207 |
23.12.2016 |
Ročné vedenie účtu cenných papierov r.2016 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
52,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/115 |
12.7.2017 |
poplatok k žiadosti pre audit |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/220 |
29.12.2017 |
Ročné vedenie účtu majiteľa CP |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
52,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/108 |
4.7.2018 |
poplatok za podklady k auditu |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/261 |
31.12.2018 |
Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
52,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/206 |
3.10.2019 |
Poplatok pre poskytnutie informácie |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |