Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/3 8.1.2014 Informácie o dotáciach na rok 2014 SAMNET-informačný systém 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/1 8.1.2015 Služby- informácie o dotáciách SAMNET-informačný systém 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/3 8.1.2016 Zasielanie informacií o dotáciách a grantoch SAMNET-informačný systém 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/6 20.1.2017 Zaslanie informacií o dotáciach a grantoch na rok SAMNET-informačný systém 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/3 8.1.2018 Informácie o dotáciach a grantoch SAMNET-informačný systém 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/2 8.1.2020 Informácie o dotáciaách a grantoch pre SAMNET-informačný systém 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/6 13.1.2021 Informácie o dotáciách a grantoch na rok 2021 SAMNET-informačný systém 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/2 4.1.2012 Informácie o dotáciach a grantoch SAMNET - Informačný systém samosprávy 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/2 8.1.2019 Služba informácie o dotáciach a grantoch rok 2019 SAMNET - Informačný systém samosprávy 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/7 11.1.2022 zaslanie informácii o dotaciach a grantoch SAMNET - Informačný systém samosprávy 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/3 10.1.2023 Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre SAMNET - Informačný systém samosprávy 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/6 16.1.2024 Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre SAMNET - Informačný systém samosprávy 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/166 16.12.2015 Pyro Kompakt RWO Team,s.r.o 26867605  389,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/19 18.1.2018 Školenie zamestnancov miestnej občianskej ROZVOJ SPIŠA n.o. 35582537  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/231 22.10.2024 Pracovný odev - tričko s potlačou Roman Vorreiter PRINTMEDIA 43108881  68,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/38 27.2.2024 OPTIMAX Derergent umývací prostriedok na strojové ROIN, s. r. o. 35848901  90,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/9 22.1.2016 Oprava čerpadla ZETOR 3113 Róbert Labaška STOP DIESEL 35026855  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/41 21.2.2019 Oprava čerpadla traktor Róbert Labaška STOP DIESEL 35026855  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/293 2.12.2021 Oprava čerp.Zetor 7211 Róbert Labaška STOP DIESEL 35026855  228,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/20 12.2.2013 Servis plynových spotrebičov a revízia spotrebičov Róbert Ďurčak 46675604  498,00 EUR 
Nastavenia cookies