|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/3 |
8.1.2014 |
Informácie o dotáciach na rok 2014 |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/1 |
8.1.2015 |
Služby- informácie o dotáciách |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/3 |
8.1.2016 |
Zasielanie informacií o dotáciách a grantoch |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/6 |
20.1.2017 |
Zaslanie informacií o dotáciach a grantoch na rok |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/3 |
8.1.2018 |
Informácie o dotáciach a grantoch |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/2 |
8.1.2020 |
Informácie o dotáciaách a grantoch pre |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/6 |
13.1.2021 |
Informácie o dotáciách a grantoch na rok 2021 |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/2 |
4.1.2012 |
Informácie o dotáciach a grantoch |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/2 |
8.1.2019 |
Služba informácie o dotáciach a grantoch rok 2019 |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/7 |
11.1.2022 |
zaslanie informácii o dotaciach a grantoch |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/3 |
10.1.2023 |
Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/6 |
16.1.2024 |
Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/166 |
16.12.2015 |
Pyro Kompakt |
RWO Team,s.r.o |
26867605 |
389,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/19 |
18.1.2018 |
Školenie zamestnancov miestnej občianskej |
ROZVOJ SPIŠA n.o. |
35582537 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/231 |
22.10.2024 |
Pracovný odev - tričko s potlačou |
Roman Vorreiter PRINTMEDIA |
43108881 |
68,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/38 |
27.2.2024 |
OPTIMAX Derergent umývací prostriedok na strojové |
ROIN, s. r. o. |
35848901 |
90,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/9 |
22.1.2016 |
Oprava čerpadla ZETOR 3113 |
Róbert Labaška STOP DIESEL |
35026855 |
210,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/41 |
21.2.2019 |
Oprava čerpadla traktor |
Róbert Labaška STOP DIESEL |
35026855 |
216,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/293 |
2.12.2021 |
Oprava čerp.Zetor 7211 |
Róbert Labaška STOP DIESEL |
35026855 |
228,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/20 |
12.2.2013 |
Servis plynových spotrebičov a revízia spotrebičov |
Róbert Ďurčak |
46675604 |
498,00 EUR |