Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2016/131 16.8.2016 Mobil starosta Slovak Telecom 35763469  0,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/132 16.8.2016 Mobil starosta Slovak Telecom 35763469  49,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/146 19.9.2016 Mobil KD Slovak Telecom 35763469  0,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/151 20.9.2016 Mobil starosta Slovak Telecom 35763469  49,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/162 14.10.2016 Mobil starosta Slovak Telecom 35763469  49,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/180 16.11.2016 Mobil starosta Slovak Telecom 35763469  49,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/200 16.12.2016 Mobil starosta Slovak Telecom 35763469  45,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/318 31.12.2021 mesačný poplatok 12/2021 Slovak Telecom 35763469  47,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/142 16.7.2024 Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných Slovak Telecom 35763469  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/143 16.7.2024 Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných Slovak Telecom 35763469  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/144 16.7.2024 Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných Slovak Telecom 35763469  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/43 10.3.2025 Mobil starosta 8.2.2025-7.3.2025 Slovak Telecom 35763469  57,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/28 21.2.2011 Telefón KD 1/2011 Slovac Telekom,a.s. 35763 469  16,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/38 14.3.2011 Pevná linka KD 2/2011 Slovac Telekom,a.s. 35763 469  15,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/39 14.3.2011 Pevná linka obec 2/2011 Slovac Telekom,a.s. 35763 469  38,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/55 8.4.2011 pevná linka KD Slovac Telekom,a.s. 35763 469  15,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/110 22.5.2020 KD Pal AB 28x146x3900/4 Slov-DV, spol. s r.o. 36241865  1 511,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KD-1/2025 25.3.2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov Slavomír Marcin   250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/13 1.2.2016 Zaklenie autobusovej zastávky v obci Sklenarstvo KALAJ,s.r.o 46448551  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/39 13.3.2017 Zmluva o dielo č.26/2017 -služby SK Projekt s.r.o. 48195286  400,00 EUR 
Nastavenia cookies