|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/200 |
16.12.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
45,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/318 |
31.12.2021 |
mesačný poplatok 12/2021 |
Slovak Telecom |
35763469 |
47,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/142 |
16.7.2024 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných |
Slovak Telecom |
35763469 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/143 |
16.7.2024 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných |
Slovak Telecom |
35763469 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/144 |
16.7.2024 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných |
Slovak Telecom |
35763469 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/28 |
21.2.2011 |
Telefón KD 1/2011 |
Slovac Telekom,a.s. |
35763 469 |
16,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/38 |
14.3.2011 |
Pevná linka KD 2/2011 |
Slovac Telekom,a.s. |
35763 469 |
15,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/39 |
14.3.2011 |
Pevná linka obec 2/2011 |
Slovac Telekom,a.s. |
35763 469 |
38,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/55 |
8.4.2011 |
pevná linka KD |
Slovac Telekom,a.s. |
35763 469 |
15,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/110 |
22.5.2020 |
KD Pal AB 28x146x3900/4 |
Slov-DV, spol. s r.o. |
36241865 |
1 511,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/13 |
1.2.2016 |
Zaklenie autobusovej zastávky v obci |
Sklenarstvo KALAJ,s.r.o |
46448551 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/39 |
13.3.2017 |
Zmluva o dielo č.26/2017 -služby |
SK Projekt s.r.o. |
48195286 |
400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/50 |
31.3.2017 |
Zmluva o dielo č.26/2017 -služby,druhá |
SK Projekt s.r.o. |
48195286 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/96 |
20.6.2017 |
Zmluva o dielo č40/2017 -služby |
SK Projekt s.r.o. |
48195286 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/94 |
29.9.2014 |
oprava tlačiarne |
SICCO s.r.o. |
36786942 |
113,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/96 |
6.6.2023 |
Rybársky lístok-40 ks+poštovné a balné |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
39,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/152 |
13.7.2022 |
Materiál PO-dotácia |
SDH plus, s.r.o. |
25027191 |
48,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/315 |
23.12.2021 |
SES BARON BR1/830 sedačka,stolik |
SANAS, a.s. |
36458562 |
1 241,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/25 |
18.2.2011 |
Informácie o dianí v samospráve |
SAMNET-informačný systém samosprávy |
37 867 440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/4 |
8.1.2013 |
Informácie o dotáciach a grantoch |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |