Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/84 16.5.2023 Oprava optickej kabeláže kamerového systému obce Real Security, s. r. o. 47314001  195,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/196 24.11.2017 Projektová dokumentácia stavby: RAPPRO SK s.r.o. 46999051  4 650,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/271 10.11.2021 Projektová dokumentácia -Prístavba garaže RAPPRO SK s.r.o. 46999051  2 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/87 25.5.2023 Drevený nápis-Mama 15ks-NP PRIM Raj pre deti s. r. o. 53500989  15,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/221 24.10.2023 Preprava materiálu (asfalt) Zbudza - Žbince R-Dem s.r.o. 53907388  142,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/133 15.7.2023 Oprava požiarneho čerpadla PS 12 PS12+ s.r.o. 51451557  3 155,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/135 22.6.2020 Zasahova hadica,prilba,čižmy PS12 Group s.r.o. 50760521  1 943,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/186 14.8.2020 Požiarna hadica B75 Pyrotex so spojkou PS12 Group s.r.o. 50760521  135,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/144 8.7.2022 Celokovová hasičská prúdnica C52 zásah K PS12 Group s.r.o. 50760521  291,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/174 15.8.2022 Rozdeľovač B/CBC s kovanými spojkami KW PS12 Group s.r.o. 50760521  426,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/81 25.4.2024 čerpadlo PS12 komplet, rozvádzač čerpadla, PS12 Group s.r.o. 50760521  1 897,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/105 27.5.2024 štartér, zásahová hadica, požiarna hadica PS12 Group s.r.o. 50760521  729,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/101 8.6.2018 Stavebný materiál PROTRANS SK s.r.o. 47455420  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/164 10.9.2018 Predaj stavebného materiálu - frakcia 0/32 - MK PROTRANS SK s.r.o. 47455420  234,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/224 12.11.2018 Predaj stavebného materiálu PROTRANS SK s.r.o. 47455420  411,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/235 30.11.2018 Stavebný materiál MK PROTRANS SK s.r.o. 47455420  208,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/113 6.6.2022 Piesok PROTRANS SK s.r.o. 47455420  553,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/136 8.7.2022 Stavebný materiál PROTRANS SK s.r.o. 47455420  217,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/249 9.11.2022 Stavebný materiál - KD PROTRANS SK s.r.o. 47455420  126,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/119 6.6.2024 Spracovanie žiadosti na projekt obce Project Advisor s.r.o. 54962960  290,00 EUR 
Nastavenia cookies