|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/280 |
15.1.2024 |
Finančný spravodajca ročník 2023- doplatok vyúčtov |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
50,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/30 |
12.2.2024 |
Finančný spravodajca ročník 2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/191 |
4.9.2024 |
Finančný spravodajca ročník 2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/6 |
10.2.2011 |
Jednorazové poistné |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
81,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/83 |
22.8.2014 |
Jutová bandáž |
Agrona,spol.s.r.o.,sídlo Lodno 84 |
31612148 |
25,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/92 |
14.6.2016 |
Materiál VPP |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
331,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/145 |
13.9.2016 |
Farba,lazúra,benzín technický |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
640,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/152 |
29.9.2016 |
Materiál VPP |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
496,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/156 |
27.8.2018 |
Materiál VPP |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
295,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/78 |
18.4.2019 |
Materiál |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
261,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/113 |
6.7.2018 |
Rekonštrukcia MK v obci Žbince |
EUROVIA-Cesty,a.s. |
31651518 |
98 030,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/114 |
9.7.2018 |
Rekonštrukcia MK v obci Žbince |
EUROVIA-Cesty,a.s. |
31651518 |
77 565,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/150 |
6.8.2019 |
AC0-11-II |
EUROVIA-Cesty,a.s. |
31651518 |
1 189,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/177 |
5.9.2019 |
AC0-11-II |
EUROVIA-Cesty,a.s. |
31651518 |
1 136,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/164 |
31.8.2023 |
Dobudovanie TI v obci Žbince |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
256 315,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/165 |
31.8.2023 |
Odvodnenie komunikácie na osade |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
9 586,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/34 |
7.3.2016 |
Príves PN1 02DN 131x256 750 kg |
UNIKOL spol.s.r.o |
31670873 |
947,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/59 |
9.5.2012 |
Kuka nádoby 110 l |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 425,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/21 |
14.2.2018 |
Kontajner sklo,plast |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
684,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/264 |
17.12.2018 |
Materiál |
EURIS, spol. s r.o. |
31684076 |
161,34 EUR |