Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská A1/2023 20.6.2023 Zmluva o poskytovaní auditórských služieb Audit Accounting s.r.o. 55065830  1 350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/260 13.12.2023 Overenie indiv.účt.závierky za rok 2022 a overenie Audit Accounting, s.r.o. 55065830  1 350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/101 6.5.2020 Kotol KD Pavol Mondok TERMO 30296056  1 347,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/61 3.4.2024 Vyhotovenie mapy cintorína v elektronickej EXCO-HN, s.r.o. 36472301  1 345,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/297 8.12.2021 Elektrina KD,VO,obec Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 343,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/168 24.7.2020 AČ materiál Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 335,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/25 9.2.2024 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-01/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 324,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2022 9.11.2022 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. 42104629  1 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/279 13.12.2022 Overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. 42104629  1 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/75 19.5.2016 Materiál VPP Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 318,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/197 6.10.2023 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-09/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 316,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/161 12.10.2016 Materiál VPP Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 314,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/258 7.12.2023 Držiakvlajok na KD,nerez.zábradlie na schody v KD, Miroslav Maruňák 41504399  1 314,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/206 10.10.2023 Práce strojom LB 110 B (bágrom) Matej Paľo 43381251  1 305,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/139 29.6.2020 AČ materiál Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/118 29.10.2013 Práce strojom S§M Building Corporation,s.r.o. 44412355  1 296,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/214 20.9.2021 Vymena časť vedenia VO za izolovaný kabel EDISON SK s.r.o. 46694447  1 296,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/64 3.5.2011 elektrina Výchdoslovenská energetika a.s. 362 211 222  1 293,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/150 8.11.2011 Elektrická energia Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 293,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/111 8.9.2011 Elektrická energia Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 293,00 EUR 
Nastavenia cookies