Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/50 29.5.2014 MICOMP spol.s.r.o 36589187  1 437,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/153 3.12.2015 Vybavenie kuchyne KD Gabriel Záhorčák KARLO 32687168  1 426,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/59 9.5.2012 Kuka nádoby 110 l MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051  1 425,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/75 8.5.2023 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-04/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 413,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/33 3.3.2016 Materiál VPP Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 407,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/18 12.2.2015 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 406,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/58 11.5.2015 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 406,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/95 10.8.2015 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 406,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/143 10.11.2015 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 406,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/130 15.8.2016 Materiál VPP Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 405,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/116 27.7.2016 Buracie kladivo MAKITA Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 399,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/114 21.6.2023 Mot.krovinorez STIHL- 1 ks-podsúv.účet-AČ Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 398,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/19 10.2.2017 Chladnička biela 1300L Marek Gaľ GastroGal 41579526  1 392,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/82 24.5.2017 Materiál pre VPP Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 388,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/75 27.4.2022 Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 387,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/88 5.6.2017 Materiál pre VPP Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 383,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/99 13.8.2012 Kanalizačná prípojka OcÚ BONAM 43852254  1 367,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/230 1.10.2021 Pera,vlajky,znak,výroba a výlep nápisu LIM PO, s.r.o. 36498980  1 358,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/213 5.10.2022 Podanie občerstvenia (Deň úcty k starším) Jaroslav Krišo - J&R CATERING 40940616  1 358,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/321 31.12.2021 Elektrina KD,VO,obec Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 356,11 EUR 
Nastavenia cookies