|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/13 |
5.2.2018 |
odpad 12018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
498,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/14 |
5.2.2018 |
nebezpečný odpad 12018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/17 |
2.2.2018 |
Zemný plyn 12018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
654,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/18 |
2.2.2018 |
Odmena podla bodu 411 zmluvy o dielo |
Premier Consulting EU,s.r.o. |
48231657 |
6 724,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/20 |
1.2.2018 |
Stravné lístky 2/2018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 138,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/9 |
24.1.2018 |
Demontáž vianočného osvetlenia/mat.a mont.práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/10 |
24.1.2018 |
Nálepky FURA |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/8 |
22.1.2018 |
Zameranie stavieb |
Badida |
14328810 |
1 104,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/19 |
18.1.2018 |
Školenie zamestnancov miestnej občianskej |
ROZVOJ SPIŠA n.o. |
35582537 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/5 |
15.1.2018 |
Poplatky za telekominikačné služby KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/6 |
15.1.2018 |
Poplatky za telekominikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/7 |
15.1.2018 |
náklady SO za 1Q 2018 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/2 |
8.1.2018 |
Stravné lístky 1/2018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 069,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/3 |
8.1.2018 |
Informácie o dotáciach a grantoch |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/1 |
4.1.2018 |
Toner HP CF 226X |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
179,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/4 |
4.1.2018 |
Zemný plyn 1/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
654,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/225 |
31.12.2017 |
odpad 12/2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
749,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/227 |
31.12.2017 |
Telefónne poplatky - pevná linka |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
80,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/228 |
31.12.2017 |
Vyúčtovanie nákladov SO za 4Q 2017 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
102,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/229 |
31.12.2017 |
Elektrina KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
339,06 EUR |