Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/90 11.6.2018 Elektrina VO 5/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  184,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/89 8.6.2018 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 099,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/93 8.6.2018 Nebezpečný odpad 05/2018 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/94 8.6.2018 Nebezpečný odpad 05/2018 FÚRA s.r.o 36211451  497,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/101 8.6.2018 Stavebný materiál PROTRANS SK s.r.o. 47455420  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/91 7.6.2018 Služby za mesiac 52018 Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/92 7.6.2018 Služby PP PROTECT s.r.o 48039365  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/88 5.6.2018 Pevné linky obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  80,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/95 5.6.2018 Prenájom Plutko 36580040  129,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/85 4.6.2018 Zemný plyn 06/2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  510,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/86 4.6.2018 Odborné poradenstvo vo VO -5 2018 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/87 4.6.2018 Doplatok Obecné noviny 2018 INPROST spol. s r.o. 31363091  20,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/83 30.5.2018 Montáž kamerového systému Real Security, s. r. o. 47314001  12 239,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/84 29.5.2018 Stravné lístky 52018 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 126,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/74 16.5.2018 Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/80 16.5.2018 Spracovanie platby MOPS Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/75 14.5.2018 náklady SO za 2Q 2018 Mesto Michalovce 00325490  19,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/76 14.5.2018 vyúčtovanie SO za 2018 Mesto Michalovce 00325490  39,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/81 14.5.2018 Pohár Martin Adamčík - MAAD 41452534  171,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/77 11.5.2018 Služby 3 PP PROTECT s.r.o 48039365  30,00 EUR 
Nastavenia cookies