Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/120 9.7.2018 Zateplené dvere,plechové dvere do skladu CO, Miroslav Maruňák 41504399  948,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/125 9.7.2018 Výdaj recyklovaného materiálu -betón CSM-STAV 36206016  70,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/113 6.7.2018 Rekonštrukcia MK v obci Žbince EUROVIA-Cesty,a.s. 31651518  98 030,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/108 4.7.2018 poplatok za podklady k auditu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/111 4.7.2018 Odber pitnej vody z hydrantu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  32,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/112 4.7.2018 Komunálny odpad 6/2018 FÚRA s.r.o 36211451  747,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/104 3.7.2018 Zemný plyn 06/2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  510,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/105 3.7.2018 Služby PP PROTECT s.r.o 48039365  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/106 3.7.2018 Vodné,stočné obec,KD,obecný dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  142,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/110 2.7.2018 Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  152,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/107 29.6.2018 poplatok za podklady k auditu Poštová banka,a.s. 31340890  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/103 28.6.2018 Vodné,stočné DS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  3,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/115 28.6.2018 Stravné lístky 62018 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 089,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/102 27.6.2018 Práca strojom Paľo 43381251  510,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/109 27.6.2018 WC olej,tekute mydlo BRISTON s.r.o. 45547921  49,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/97 22.6.2018 Poskytovanie služby v oblasti CO za 2 Q Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/98 22.6.2018 Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 2 Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/100 19.6.2018 Traktor SOLO BY-KO T 23-125,6E Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 690,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/96 15.6.2018 Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  48,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/99 14.6.2018 El.energia KD,Vo,obecný dom Východoslovenská energetika a.s. 44483767  283,62 EUR 
Nastavenia cookies