|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/263 |
27.12.2018 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 4 Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/251 |
19.12.2018 |
Montáž vianočného osvetlenia /materiál a montážné |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
368,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/252 |
17.12.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
7,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/253 |
17.12.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/254 |
17.12.2018 |
Odborné poradenstvo vo VO -122018 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/264 |
17.12.2018 |
Materiál |
EURIS, spol. s r.o. |
31684076 |
161,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/250 |
13.12.2018 |
Servisná prehliadka-služba |
Tempus Trans |
31712380 |
298,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/256 |
13.12.2018 |
Služby strojom LB 110B |
Paľo |
43381251 |
570,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/241 |
11.12.2018 |
Elektrina 10/2018 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
284,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/242 |
11.12.2018 |
Elektrina11/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
390,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/244 |
11.12.2018 |
Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
62,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/249 |
10.12.2018 |
Montážné práce a dodávka materiálu |
Róbert Ďurčak |
46675604 |
1 090,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/247 |
7.12.2018 |
Vývoz nebezpečného odpadu -12/2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/248 |
7.12.2018 |
Vývoz nebezpečného odpadu -06/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/255 |
7.12.2018 |
Vývoz nebezpečného odpadu vreca |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
35,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/238 |
6.12.2018 |
Komunálny odpad 11/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
776,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/240 |
6.12.2018 |
Pevná linka |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
101,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/245 |
6.12.2018 |
Recyklovaný materiál a vodorovné |
CSM-STAV |
36206016 |
89,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/236 |
5.12.2018 |
Poskytnuté služby - november 2018 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/237 |
5.12.2018 |
Odborné poradenstvo vo VO -112018 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |